Orden de Compra. Nº3451-522-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3451-4-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Bienestar del Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3451-522-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-05-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3451-4-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3451-4-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - JEFHABIT
Razón Social Comando de Bienestar del Ejército
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Bienestar del Ejército
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación ALAMEDA N°260
Comuna Santiago
Impuesto 116344,6
Dirección de Envío de la Factura ALAMEDA N°260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCIÓN Y DESPACHO:FAVOR DESPACHAR A BEAUCHEFF 1930, SANTIAGO CENTRO
CONTACTO SR. EXEQUIEL CASTILLO, FONO 6930118
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PCCORP DEPOT
Razón Social COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.
R.U.T. 76.058.391-k
Sucursal PCCORP DEPOT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121702
Envases para residuos o forros rígidos2UnidadBASURERO ACERO INOXIDABLE, CONFORME A ANEXO ADJUNTO   $ 56.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.780 $ 113.780
48101901
Vajillas de servicio2UnidadASADERAS, CONFORME A ANEXO ADJUNTO.   $ 32.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.780 $ 65.780
48101901
Vajillas de servicio1UnidadEXPENDEDOR DE JUGOS, CONFORME A ANEXO ADJUNTO.   $ 389.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.000 $ 389.000
48101901
Vajillas de servicio1UnidadCOLADOR CÓNICO, CONFORME A ANEXO ADJUNTO.  $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.990 $ 8.990
48101901
Vajillas de servicio2UnidadCOLADOR CON PIE, CONFORME A ANEXO ADJUNTO.  $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800
48101901
Vajillas de servicio1UnidadESPÁTULA RECTA, CONFORME A ANEXO ADJUNTO.  $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.990 $ 8.990
Total Neto $ 612.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 116.345
TOTAL OC $ 728.685


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.