Orden de Compra. Nº3451-587-SE09 "VMO. MATERIALES FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3451-587-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-11-2009
Nombre de la Orden de Compra VMO. MATERIALES FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3451-93-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - JEFHABIT
Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación ALAMEDA N°260
Comuna Santiago Centro
Impuesto 13479,74
Dirección de Envío de la Factura ALAMEDA N°260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria exposicion ltda.
Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T. 77.321.220-1
Sucursal ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42212003
Tirador o girador de perillas o manillas para disc2Unidad no definidaTIRADOR PARA MUEBLE  $ 777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.554 $ 1.554
39101612
ampolletas incandescentes6Unidad no definidaAMPOLLETAS CORRIENTES  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.764
39111803
Portalámparas3Unidad no definidaPORTALÁMPARA  $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.209 $ 1.209
27111704
Enchufes4Unidad no definidaENCHUFE DOBLE EMBUTIDO  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
31211505
Pinturas aceitosas1GalónOLEO BLANCO INVIERNO  $ 10.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.507 $ 10.507
31211505
Pinturas aceitosas1GalónOLEO ARENA  $ 10.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.507 $ 10.507
31211506
Pinturas de látex1GalónLATEX BLANCO INVIERNO  $ 6.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.681 $ 6.681
60121251
Pintura al agua2GalónESMALTE AL AGUA PREPARADO  $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370
31211604
Diluyentes para pinturas1LitroAGUARRÁS  $ 1.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.554 $ 1.554
Total Neto $ 70.946
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.480
TOTAL OC $ 84.426


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.