Orden de Compra. Nº3451-637-SE09 "CHB. MATERIALES FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3451-637-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2009
Nombre de la Orden de Compra CHB. MATERIALES FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3451-93-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - JEFHABIT
Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación ALAMEDA N°260
Comuna Santiago Centro
Impuesto 30519,7
Dirección de Envío de la Factura ALAMEDA N°260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-12-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Comercial Ely
Razón Social ELENA ELIZABETH LAZO MUNOZ
R.U.T. 9.975.003-0
Sucursal Ferreteria Comercial Ely
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121251
Pintura al agua2GalónESMALTE AL AGUA BLANCO  $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
31201602
Pastas2GalónPASTA MURO F-15  $ 2.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.120 $ 5.120
11101506
Yeso10kilogramoYESO  $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
31211704
Selladores1GalónIMPERMEABILIZANTE  $ 5.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.890 $ 5.890
31211505
Pinturas aceitosas2GalónOLEO BRILLANTE ARENA  $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.980 $ 17.980
60121251
Pintura al agua1TinetaLATEX EXTRACUBRIENTE BLANCO  $ 31.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.780 $ 31.780
31211906
Rodillos de pintar2Unidad no definidaRODILLO CHIPORRO LIZCAL 18 CM  $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
31211904
Brochas2Unidad no definidaBROCHA CÓNDOR 2"  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960 $ 1.960
31191501
Papeles de lija10PliegoLIJA MADERA Nº80  $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
31211505
Pinturas aceitosas2LitroOLEO BRILLAANTE NEGRO  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
60121251
Pintura al agua2TinetaLÁTEX EXTRACUBRIENTE BLANCO INVIERNO  $ 31.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.560 $ 63.560
Total Neto $ 160.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.520
TOTAL OC $ 191.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.