Orden de Compra. Nº
3452-1-SE17
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MATERIALES ELÉCTRICOS Y PINTURA, PARA EL GRUPO DE
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3452-1-SE17
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-01-2017
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES ELÉCTRICOS Y PINTURA, PARA EL GRUPO DE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Equitación de Carabineros
Razón Social
Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T.
61.979.960-7
Dirección de Unidad de Compra
Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T.
61.979.960-7
Dirección de Facturación
Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
Comuna
Ñuñoa
Impuesto
63395,78
Dirección de Envío de la Factura
Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
FACTURA Y PRODUCTO, ENTREGAR EN CALLE CUADRO VERDE NRO. 350, ESTACION CENTRAL, GRUPO DE FORMACION DE LA ESCUELA DE CABALLERIA. CONTACTO SGTO. 1RO. JUAN CARLOS PUEBLA ROJAS, FONO 73310669, OFICINA DE ADQUISICIONES.-
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Leonardo Morales Ferreteria El Bosque
Razón Social
LEONARDO MORALES AVENDANO
R.U.T.
4.550.744-0
Sucursal
Leonardo Morales Ferreteria El Bosque
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39111810
Interruptor de lámpara
1
Unidad no definida
01 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 25
$ 17.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.647
$ 17.647
20121010
Acidificante cajas de distribución
3
Unidad no definida
03 CAJA CHUQUI
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.024
31211505
Pinturas aceitosas
20
Unidad no definida
20 GALONES DE PINTURA ROJO COLONIAL
$ 7.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 147.060
$ 147.060
39121711
Entubación
1
Unidad no definida
01 AUTOMATICO LEGRAND 2,5 AMP.
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.689
$ 2.689
39121302
Placas o tapas de cerramientos
1
Unidad no definida
01 CALOTA.-
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
27111704
Enchufes
2
Unidad no definida
02 ENCHUFES TRIPLE EMBUTIDO BTICINO
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.244
$ 9.244
11111611
Grava
4
Unidad no definida
4 SACOS MORTERO GRAVILLA
$ 4.832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.328
$ 19.328
26121609
Cable de redes
30
Unidad no definida
30 MTS DE CABLE 3X2,5 X 2MM
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.430
$ 50.430
39101605
ampolletas fluorescentes
21
Unidad no definida
AMPOLLETAS LED
$ 2.991,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.811
$ 62.811
24101634
Sacos de cadena
4
Unidad no definida
4 SACOS DE MORTERO.
$ 4.832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.328
$ 19.328
Total Neto
$ 333.662
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 63.396
TOTAL OC
$ 397.058
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.