Orden de Compra. Nº3452-1-SE17 "MATERIALES ELÉCTRICOS Y PINTURA, PARA EL GRUPO DE "
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3452-1-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-01-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELÉCTRICOS Y PINTURA, PARA EL GRUPO DE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Equitación de Carabineros
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
Comuna Ñuñoa
Impuesto 63395,78
Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURA Y PRODUCTO, ENTREGAR EN CALLE CUADRO VERDE NRO. 350, ESTACION CENTRAL, GRUPO DE FORMACION DE LA ESCUELA DE CABALLERIA. CONTACTO SGTO. 1RO. JUAN CARLOS PUEBLA ROJAS, FONO 73310669, OFICINA DE ADQUISICIONES.-  
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Leonardo Morales Ferreteria El Bosque
Razón Social LEONARDO MORALES AVENDANO
R.U.T. 4.550.744-0
Sucursal Leonardo Morales Ferreteria El Bosque
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111810
Interruptor de lámpara1Unidad no definida01 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 25  $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.647 $ 17.647
20121010
Acidificante cajas de distribución3Unidad no definida03 CAJA CHUQUI  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
31211505
Pinturas aceitosas20Unidad no definida20 GALONES DE PINTURA ROJO COLONIAL  $ 7.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.060 $ 147.060
39121711
Entubación1Unidad no definida01 AUTOMATICO LEGRAND 2,5 AMP.  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689
39121302
Placas o tapas de cerramientos1Unidad no definida01 CALOTA.-   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
27111704
Enchufes2Unidad no definida02 ENCHUFES TRIPLE EMBUTIDO BTICINO  $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244
11111611
Grava4Unidad no definida4 SACOS MORTERO GRAVILLA  $ 4.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.328 $ 19.328
26121609
Cable de redes30Unidad no definida30 MTS DE CABLE 3X2,5 X 2MM  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.430 $ 50.430
39101605
ampolletas fluorescentes21Unidad no definidaAMPOLLETAS LED  $ 2.991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.811 $ 62.811
24101634
Sacos de cadena4Unidad no definida4 SACOS DE MORTERO.  $ 4.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.328 $ 19.328
Total Neto $ 333.662
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.396
TOTAL OC $ 397.058


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.