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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3452-101-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
23-12-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Pijamas Masculinos 3452-13-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3452-13-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Escuela de Equitación
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R.U.T. |
75.239.600-0 |
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Dirección de Facturación |
Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
113772 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-01-2011 |
| Facturacion y pago proveedores | DIRECCION A FACTURAR
Nombre: Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
Giro: Defensa.
RUT: 61.979.960-7.
DIRECCION: Avda. Irarrázaval N° 4250, Comuna de Ñuñoa.
PAGO DE PROVEEDORES
DIRECCION: Avda. Antonio Varas N° 1842, comuna de Providencia.
Ingreso debe ser por calle Vaskonia S/N° frente parque Inés de Suarez.
HORARIO: 08:30 a 12:30 horas.
NOTA: Las facturas deben ser entregadas en Avda. Cuadro Verde N° 350, comuna de Estación Central, conjuntamente con las especies. |
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Proveedor |
KATTY |
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Razón Social |
JUAN CARLOS GUERRERO DIAZ
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R.U.T. |
10.201.930-k |
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Sucursal |
KATTY |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53102602
| Pijamas, camisones y batas para hombre | 120 | Unidad | Pijamas Maculinos, conforme bases técnicas.- | |
$ 4.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 598.800
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$ 598.800
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Total Neto
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$ 598.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 113.772
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$ 712.572
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.