Orden de Compra. Nº3452-101-SE10 "Pijamas Masculinos 3452-13-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Escuela de Equitación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3452-101-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-12-2010
Nombre de la Orden de Compra Pijamas Masculinos 3452-13-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3452-13-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Equitación
Razón Social Carabineros de Chile - Escuela de Equitación
R.U.T. 75.239.600-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Pajaritos Nº 6587
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Escuela de Equitación
R.U.T. 75.239.600-0
Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
Comuna Estación Central
Impuesto 113772
Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-01-2011
TítuloDescripción
Facturacion y pago proveedores

DIRECCION A FACTURAR

 

Nombre: Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros

 

Giro: Defensa.

 

RUT: 61.979.960-7.

 

DIRECCION: Avda. Irarrázaval N° 4250, Comuna de Ñuñoa.

 

 

PAGO DE PROVEEDORES

 

 

DIRECCION: Avda. Antonio Varas  N° 1842, comuna de Providencia.

 

Ingreso debe ser por calle Vaskonia S/N° frente parque  Inés de Suarez.

 

HORARIO: 08:30 a 12:30 horas.

 

 

NOTA: Las facturas deben ser entregadas en Avda. Cuadro Verde N° 350, comuna de Estación Central, conjuntamente con las especies.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KATTY
Razón Social JUAN CARLOS GUERRERO DIAZ
R.U.T. 10.201.930-k
Sucursal KATTY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102602
Pijamas, camisones y batas para hombre120UnidadPijamas Maculinos, conforme bases técnicas.-  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.800 $ 598.800
Total Neto $ 598.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.772
TOTAL OC $ 712.572


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.