Orden de Compra. Nº
3452-347-SE18
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MATERIALES PARA REPARACIÓN Y MANTENCION PORTA REGA
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3452-347-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-10-2018
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA REPARACIÓN Y MANTENCION PORTA REGA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Equitación de Carabineros
Razón Social
Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T.
61.979.960-7
Dirección de Unidad de Compra
Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 01211163 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T.
61.979.960-7
Dirección de Facturación
AV. CUADRO VERDE NRO. 350
Comuna
Estación Central
Impuesto
46797
Dirección de Envío de la Factura
AV. CUADRO VERDE NRO. 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
FACTURAR AL RUT: 61.979.860-7 ENTREGAR FACTURA EN LA ESCUELA DE CABALLERÍA DE CARABINEROS, UBICADA EN AV. CUADRO VERDE NRO. 350, COMUNA DE ESTACIÓN CENTRAL.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sueleria JC
Razón Social
CUBILLOS ESPINOZA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.838.810-3
Sucursal
Sueleria JC
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60123601
Pegamento de purpurina
6
Unidad no definida
06 TARROS DE DEKAPREN.
06 TARROS DE DEKAPREN.
$ 2.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.900
$ 15.900
53141504
Hebillas
200
Unidad no definida
200 HEBILLAS CON CORCOJO 1.6.CM
200 HEBILLAS CON CORCOJO 1.6.CM
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
11151701
Hilo de lana
2
Unidad no definida
2 CONOS DE HILO ENCERADO BLANCO Y CAFE MORO.
2 CONOS DE HILO ENCERADO BLANCO Y CAFE MORO.
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
53141504
Hebillas
300
Unidad no definida
300 REMACHES COBRIZADOS GRANDE.
300 REMACHES COBRIZADOS GRANDE.
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
53141504
Hebillas
300
Unidad no definida
300 REMACHES CROMADOS GRANDE.
300 REMACHES CROMADOS GRANDE.
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
11131504
Cuero
1
Unidad no definida
01 SUELETA CRUPON DE 4,5MM BLANCA 22 PIES.-
01 SUELETA CRUPON DE 4,5MM BLANCA 22 PIES.-
$ 79.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.200
$ 79.200
11131504
Cuero
1
Unidad no definida
01 SUELETA CRUPON DE 4,5MM CAFE 22 PIES.
01 SUELETA CRUPON DE 4,5MM CAFE 22 PIES.
$ 79.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.200
$ 79.200
Total Neto
$ 246.300
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 46.797
TOTAL OC
$ 293.097
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.