Orden de Compra. Nº3452-347-SE18 "MATERIALES PARA REPARACIÓN Y MANTENCION PORTA REGA"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3452-347-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-10-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACIÓN Y MANTENCION PORTA REGA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Equitación de Carabineros
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 01211163 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Facturación AV. CUADRO VERDE NRO. 350
Comuna Estación Central
Impuesto 46797
Dirección de Envío de la Factura AV. CUADRO VERDE NRO. 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURAR AL RUT: 61.979.860-7 ENTREGAR FACTURA EN LA ESCUELA DE CABALLERÍA DE CARABINEROS, UBICADA EN AV. CUADRO VERDE NRO. 350, COMUNA DE ESTACIÓN CENTRAL. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sueleria JC
Razón Social CUBILLOS ESPINOZA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.838.810-3
Sucursal Sueleria JC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123601
Pegamento de purpurina6Unidad no definida06 TARROS DE DEKAPREN.06 TARROS DE DEKAPREN. $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
53141504
Hebillas200Unidad no definida200 HEBILLAS CON CORCOJO 1.6.CM200 HEBILLAS CON CORCOJO 1.6.CM $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
11151701
Hilo de lana2Unidad no definida2 CONOS DE HILO ENCERADO BLANCO Y CAFE MORO.2 CONOS DE HILO ENCERADO BLANCO Y CAFE MORO. $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
53141504
Hebillas300Unidad no definida300 REMACHES COBRIZADOS GRANDE.300 REMACHES COBRIZADOS GRANDE. $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
53141504
Hebillas300Unidad no definida300 REMACHES CROMADOS GRANDE.300 REMACHES CROMADOS GRANDE. $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
11131504
Cuero1Unidad no definida01 SUELETA CRUPON DE 4,5MM BLANCA 22 PIES.-01 SUELETA CRUPON DE 4,5MM BLANCA 22 PIES.- $ 79.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200
11131504
Cuero1Unidad no definida01 SUELETA CRUPON DE 4,5MM CAFE 22 PIES.01 SUELETA CRUPON DE 4,5MM CAFE 22 PIES. $ 79.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200
Total Neto $ 246.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.797
TOTAL OC $ 293.097


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.