Orden de Compra. Nº3452-93-SE11 "ampliacion bodega de forraje 3452-23-L111"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3452-93-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2011
Nombre de la Orden de Compra ampliacion bodega de forraje 3452-23-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3452-23-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Equitación de Carabineros
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
Comuna Ñuñoa
Impuesto 538509,4
Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE FACTURACION, ENTREGA DE ESPECIES

Facturar a: "Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros"

Rut: 61.979.960-7

Irarrazaval 4250, Ñuñoa

Giro: defensa

 

Dirección de Entrega de especies y factura :AV. Cuadro Verde 350

comuna Est Central

Fono: 9221448

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor euroacero
Razón Social SOC COM EUROACERO LTDA
R.U.T. 76.804.100-8
Sucursal euroacero
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102212
Plancha de cinc1UnidadADQUISICION DE PLANCHAS DE ZINC CONFORME A MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES DEL ANEXO Nº 1 DE LAS BASES TECNICAS  $ 230.317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.317 $ 230.317
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas1UnidadADQUISICION DE FIERROS (PERFILES Y POSTES)CONFORME A MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES DEL ANEXO Nº 1 DE LAS BASES TECNICAS  $ 2.603.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.603.943 $ 2.603.943
Total Neto $ 2.834.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 538.509
TOTAL OC $ 3.372.769


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.