Orden de Compra. Nº3453-1018-CM16 "SET DE MAQUILLAJE PROMOCION ENERO 2017-2018 ESFOCAR"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3453-1018-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-10-2016
Nombre de la Orden de Compra SET DE MAQUILLAJE PROMOCION ENERO 2017-2018 ESFOCAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas POR INCLUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTOS
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Formación Policial de Carabineros
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
Comuna Ñuñoa
Impuesto 287546
Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DATO DE FACTURACION

FECHA DE ENTREGA: 16 DE ENERO 2017

DATOS DE FACTURACIÓN Y DESPACHO PRODUCTO Y FACTURA

 

DATOS FACTURACIÓN:

NOMBRE: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DOCTRINA E HISTORIA DE CARABINEROS.

R.U.T.: 61.979.960-7

GIRO: DEFENSA.

DIRECCIÓN: AVDA. IRARRAZAVAL NRO. 4250, COMUNA DE ÑUÑOA.

ENTREGA FACTURA: AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA NRO. 6655, COMUNA DE CERRILLOS.

ENTREGA DE PRODUCTOS Y FACTURA:

ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS: AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA NRO. 6655, COMUNA DE CERRILLOS, BODEGA DE ADQUISICIONES

LUGAR DE PAGO DE FACTURA:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, DOCTRINA E HISTORIA, DIRECCIÓN AVENIDA ANTONIO VARAS N° 1842, PROVIDENCIA, SANTIAGO, FONO: 22-9221135 – 22-9221127.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Erios Proveedores Integrales
Razón Social ESTEBAN RIOS MATUS
R.U.T. 14.079.067-2
Sucursal Erios Proveedores Integrales
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131705
2239-7-LP12
Accesorios para urinarios o aseos200 (1152213) SOMBRA PARA OJOS PAMELA GRANT 26 OASIS 1 X 4 COLORES 1174763(1152213) SOMBRA PARA OJOS PAMELA GRANT 26 OASIS 1 X 4 COLORES; Código: 2345;Región : RM $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940.000 $ 940.000
47131705
2239-7-LP12
Accesorios para urinarios o aseos200 (1152220) ROUGE PAMELA GRANT 457 GUINDA CHIC 18 GRS. 1174770(1152220) ROUGE PAMELA GRANT 457 GUINDA CHIC 18 GRS.; Código: 4567;Región : RM $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670.000 $ 670.000
Total Neto $ 1.610.000
Descuento $ 96.600
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 287.546
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.800.946


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.