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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3453-114-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-05-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VESTUARIO Y EQUIPO PARA CARABINEROS ALUMNOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
ESFOCAR REQUIERE ADQUIRIR VESTUARIO Y EQUIPO PARA CARABINEROS ALUMNOS DE ESFOCAR Y GRUPOS DEL PAIS |
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Proveniente de Licitación
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3453-23-LP07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Escuela de Formación
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R.U.T. |
75.971.930-1 |
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Dirección de Facturación |
Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
1462506 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
ALDO RODRIGO FIGUEROA PEÑA
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R.U.T. |
6.332.884-7 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53102701
| Uniformes Militares | 1 | Unidad | Uniformes Militares | MALETINES PARA EL GRUPO DE ANTOFAGASTA |
$ 16.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.900
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$ 16.900
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53102701
| Uniformes Militares | 1 | Unidad | Uniformes Militares | MALETINES PARA EL GRUPO DE PUERTO MONTT |
$ 16.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.900
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$ 16.900
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53102701
| Uniformes Militares | 1 | Unidad | Uniformes Militares | MALETINES PARA EL GRUPO DE TEMUCO |
$ 16.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.900
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$ 16.900
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53102701
| Uniformes Militares | 1 | Unidad | Uniformes Militares | MALETINES PARA EL GRUPO DE VIÑA DEL MAR |
$ 16.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.900
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$ 16.900
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53102701
| Uniformes Militares | 1 | Unidad | Uniformes Militares | MALETAS CON RUEDAS PARA EL GRUPO DE PUERTO MONTT. |
$ 19.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.900
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$ 19.900
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53102701
| Uniformes Militares | 1 | Unidad | Uniformes Militares | MALETAS CON RUEDAS PARA EL GRUPO DE TEMUCO |
$ 19.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.900
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$ 19.900
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56101515
| Camas | 110 | Unidad | Camas | CAMAS PARA EL GRUPO DE FORMACION PUERTO MONTT. POR LO QUE SE DEBE FACTURAR A NOMBRE DE "GRUPO DE FORMACION DE PUERTO MONTT" PROVENIENTE DE LICITACION Nº 3453-23-LP07 |
$ 34.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.795.000
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$ 3.795.000
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56101515
| Camas | 110 | Unidad | Camas | CAMAS PARA EL GRUPO DE FORMACION TEMUCO, POR LO QUE SE DEBE FACTURAR A NOMBRE DE "GRUPO FORMACION TEMUCO" PROVENIENTE DE LICITACION Nº 3453-23-LP07 |
$ 34.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.795.000
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$ 3.795.000
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Total Neto
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$ 7.697.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.462.506
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$ 9.159.906
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.