Orden de Compra. Nº3453-11437-SE08 "MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION DEL PLANTEL 3453-11087-L108"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Escuela de Formación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3453-11437-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2008
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION DEL PLANTEL 3453-11087-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3453-11087-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela Formación Polic.
Razón Social Carabineros de Chile - Escuela de Formación
R.U.T. 75.971.930-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda Nº 6655
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Escuela de Formación
R.U.T. 75.971.930-1
Dirección de Facturación AVDA PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 6655
Comuna Cerrillos
Impuesto 98374,59
Dirección de Envío de la Factura AVDA PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 6655
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGAR FACTURA EN FORMA INMEDIATAENTREGAR PRODUCTOS JUNTO A LA FACTURA EN FORMA INMEDIATA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Gran Avenida
Razón Social GABRIEL VIERA GONZALEZ
R.U.T. 5.921.102-1
Sucursal Ferreteria Gran Avenida
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras5Plancha MELAMINA ENCINA 152 X 240 X 15 MM. $ 27.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.465 $ 139.465
27112801
Brocas2Unidad BROCAS PARA CEMENTO DE 3" $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
27112801
Brocas2Unidad BROCAS PARA METAL DE 6" $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.352
27112801
Brocas2Unidad BROCAS PARA CEMENTO DE 4" $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.428
27112801
Brocas2Unidad BROCAS PARA CEMENTO DE 1" $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.488 $ 2.488
27112801
Brocas2Unidad BROCAS PARA METAL DE 3" $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
27112826
Sierra de calar1Unidad SIERRA DE 21/8" $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
27112826
Sierra de calar1Unidad SIERRA DE 11/2" $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.714 $ 5.714
27112826
Sierra de calar1Unidad SIERA DE 11/4" $ 5.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.126 $ 5.126
30141507
Aislamiento de tabla rígida10Plancha INTERNIT 120 X 240 6 MM. $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.830 $ 79.830
30151604
Brochas para techos15Unidad BROCHAS Nº 2 $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.440 $ 7.440
31162001
Clavos Puntas40kilogramo CLAVOS DE 3" $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.040 $ 47.040
31162001
Clavos Puntas6kilogramo CLAVOS DE 4" $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.056 $ 7.056
31162309
Accesorios de estantes300Metro Lineal METRO TAPA CANTO COLOR ENCINA. $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.300 $ 30.300
31162311
Accesorios de pared500Unidad SOBERBIOS 2" $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
31201601
Adhesivos químicos6Galón PEGAMENTO SIMILAR O EQUIVALENTE AL AGOREX $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.166 $ 80.166
31211604
Diluyentes para pinturas25Litro LITROS AGUARRAS $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.250 $ 26.250
31211705
Lacas6Galón LACA $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.984 $ 57.984
46181504
Guantes protectores4Par DE GUANTES PARA SOLDAR, MEDIA MANGA $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564 $ 7.564
Total Neto $ 517.761
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.375
TOTAL OC $ 616.136


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.