Orden de Compra. Nº3453-132-AG22 "Reparación Oficina "Fiscal""
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3453-132-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-03-2022
Nombre de la Orden de Compra Reparación Oficina "Fiscal"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Formación Policial de Carabineros
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 6655
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DE00000160 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
Comuna Ñuñoa
Impuesto 246810
Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Facturación

FACTURACIÓN:

NOMBRE: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DOCTRINA E HISTORIA DE CARABINEROS.

R.U.T.: 61.979.960-7

GIRO: DEFENSA.

DIRECCIÓN: AVDA. IRARRAZAVAL NRO. 4250, COMUNA DE ÑUÑOA.

 

INDICAR FACTURA DATOS BANCARIOS, PARA TRANSFERENCIA

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pamela Hormazabal Manzano
Razón Social PAMELA DEL CARMEN HORMAZABAL MANZANO
R.U.T. 10.031.696-k
Sucursal Pamela Hormazabal Manzano
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30141503
Aislamiento de espuma15Metro CuadradoProvisión e Instalación de espuma niveladora  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
23153502
Reparación de zona de pintura48Metro CuadradoAplicación de esmalte al agua en dos manos  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000
31211708
Recubrimiento de polvo16Metro LinealProvisión e instalación de guarda polvos  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
76121501
Recolección, destrucción, transformación o elimina1UnidadLimpieza y retiro de escombros  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
30161710
Suelos laminados15Metro CuadradoProvisión e Instalación de piso flotante alto tráfico 8mm  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
31162804
Topes de puerta1UnidadRebaje Puerta  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
39111501
Artefactos fluorescentes2UnidadProvisión e instalación de 2 equipos led de 120X60  $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
39121303
Cajas eléctricas1UnidadReparación y reposición de red eléctrica iluminaciónReparación y reposición de red eléctrica iluminación $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
72101607
Instalación o reparación de paredes15Metro CuadradoReparación Cielo  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
72101607
Instalación o reparación de paredes48Metro CuadradoReparación Muro  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
23153502
Reparación de zona de pintura15Metro CuadradoAplicación de látex extra cubriente en cielo raso, en dos manos  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
Total Neto $ 1.299.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 246.810
TOTAL OC $ 1.545.810


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.031.696-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.