|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3453-1340-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
30-12-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PINTURA PARA LA ESFOCAR |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
|
|
R.U.T. |
61.979.960-7 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 6655 |
|
Comuna |
Cerrillos
|
|
Impuesto |
325280 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 6655 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Sherwin Zonal Sur |
|
Razón Social |
Sherwin Zonal Sur
|
|
R.U.T. |
96.803.460-k |
|
Sucursal |
Sherwin Zonal Sur |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
0 2239-2-LR18
| ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS SATÍN KEM PRO BLANCO 5 GL FM 10 UNIDADES | 40 | | (1586598) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS SATÍN KEM PRO BLANCO 5 GL FM 10 UNIDADES | (1586598) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS SATÍN KEM PRO BLANCO 5 GL FM 10 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Cerrillos; PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 6655 |
$ 42.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.712.000
|
$ 1.712.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.712.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 24.000
|
|
IVA 19 %
|
$ 325.280
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 2.061.280
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.