Orden de Compra. Nº3453-219-AG22 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LAS DEPENDENCIAS LOS CARABINEROS ALUMNOS DEL GRUPO DE FORMACIÓN ESTACIÓN CENTRAL, desde compra ágil: 3453-83-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3453-219-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-05-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LAS DEPENDENCIAS LOS CARABINEROS ALUMNOS DEL GRUPO DE FORMACIÓN ESTACIÓN CENTRAL, desde compra ágil: 3453-83-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Formación Policial de Carabineros
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 6655
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado RUBRO 3 del sistema SUBVENCION ALUMNOS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
Comuna Ñuñoa
Impuesto 118543,85
Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENHET SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO RENHET SPA
R.U.T. 76.268.728-3
Sucursal RENHET SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101610
Distribuidoras de áridos30Unidad30 saco de arena fina 25k30 saco de arena fina 25k $ 1.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.900 $ 33.900
30111601
Cemento15Unidad15 saco de cemento de 25k15 saco de cemento de 25k $ 5.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.335 $ 79.335
30111701
Enlucido de yeso10Unidad10 saco de frague 5k10 saco de frague 5k $ 6.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.680 $ 61.680
86131502
Pintura40Unidad40 ESMALTE AL AGUA COLOR GRIS VERDOSO GALON 1 GALÓN ( VER IMAGEN 1)40 ESMALTE AL AGUA COLOR GRIS VERDOSO GALON 1 GALÓN ( VER IMAGEN 1) $ 11.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 449.000 $ 449.000
Total Neto $ 623.915
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.544
TOTAL OC $ 742.459


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.