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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3453-219-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-05-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LAS DEPENDENCIAS LOS CARABINEROS ALUMNOS DEL GRUPO DE FORMACIÓN ESTACIÓN CENTRAL, desde compra ágil: 3453-83-COT22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
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R.U.T. |
61.979.960-7 |
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Dirección de Facturación |
Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
118543,85 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RENHET SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO RENHET SPA
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R.U.T. |
76.268.728-3 |
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Sucursal |
RENHET SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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22101610
| Distribuidoras de áridos | 30 | Unidad | 30 saco de arena fina 25k | 30 saco de arena fina 25k |
$ 1.130,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.900
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$ 33.900
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30111601
| Cemento | 15 | Unidad | 15 saco de cemento de 25k | 15 saco de cemento de 25k |
$ 5.289,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 79.335
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$ 79.335
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30111701
| Enlucido de yeso | 10 | Unidad | 10 saco de frague 5k | 10 saco de frague 5k |
$ 6.168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 61.680
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$ 61.680
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86131502
| Pintura | 40 | Unidad | 40 ESMALTE AL AGUA COLOR GRIS VERDOSO GALON 1 GALÓN ( VER IMAGEN 1) | 40 ESMALTE AL AGUA COLOR GRIS VERDOSO GALON 1 GALÓN ( VER IMAGEN 1) |
$ 11.225,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 449.000
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$ 449.000
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Total Neto
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$ 623.915
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 118.544
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$ 742.459
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.