Orden de Compra. Nº3453-23-SE07 "COLCHONES GRUPO DE FORMACION ARICA"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Escuela de Formación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3453-23-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-01-2007
Nombre de la Orden de Compra COLCHONES GRUPO DE FORMACION ARICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUIRIR 120 COLCHONES PARA EL GRUPO DE FORMACION DE CARABINEROS ARICA, POR LO QUE SE DEBE FACTURAR A NOMBRE DEL "GRUPO DE FORMACION DE CARABINEROS ARICA", PROVENIENTE DE LA LICITACION Nº 3453-227-LP06
Proveniente de Licitación 3453-227-LP06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela Formación Polic.
Razón Social Carabineros de Chile - Escuela de Formación
R.U.T. 75.971.930-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda Nº 6655
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Escuela de Formación
R.U.T. 75.971.930-1
Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
Comuna -1
Impuesto 763686
Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FLEX EQUIPOS DE DESCANSO CHILE LIMITADA
R.U.T. 77.924.090-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101508
Kmax modelo Commodo 1 Plaza120UnidadKmax modelo Commodo 1 PlazaCOLCHONES PARA EL GRUPO DE FORMACION ARICA, POR LO QUE SE DEBE FACTURAR A NOMBRE DEL "GRUPO DE FORMACION DE CARABINEROS ARICA", PROVENIENTE DE LA LICITACION Nº 3453-227-LP06. $ 33.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.019.400 $ 4.019.400
Total Neto $ 4.019.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 763.686
TOTAL OC $ 4.783.086


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.