Orden de Compra. Nº3453-252-SE17 "REPARACION Y CAMBIO DE VALVULA DE MATRIZ DE AGUA"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3453-252-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-03-2017
Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y CAMBIO DE VALVULA DE MATRIZ DE AGUA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Formación Policial de Carabineros
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
Comuna Ñuñoa
Impuesto 55100
Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DATOS DE FACTURACION

FECHA DE ENTREGA: Conforme a cláusulas de entrega de Convenio Marco

DATOS DE FACTURACIÓN Y DESPACHO PRODUCTO Y FACTURA

 

DATOS FACTURACIÓN:

NOMBRE: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DOCTRINA E HISTORIA DE CARABINEROS.

R.U.T.: 61.979.960-7

GIRO: DEFENSA.

DIRECCIÓN: AVDA. IRARRAZAVAL NRO. 4250, COMUNA DE ÑUÑOA.

ENTREGA FACTURA: AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA NRO. 6655, COMUNA DE CERRILLOS.

ENTREGA DE PRODUCTOS Y FACTURA:

ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS: AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA NRO. 6655, COMUNA DE CERRILLOS, BODEGA DE ADQUISICIONES

LUGAR DE PAGO DE FACTURA:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, DOCTRINA E HISTORIA, DIRECCIÓN AVENIDA ANTONIO VARAS N° 1842, PROVIDENCIA, SANTIAGO, FONO: 22-9221135 – 22-9221127.

DATOS DE TRANSFERENCIA BANCARIA:

EL PROVEEDOR DEBERA INDICAR EN LA RESPECTIVA FACTURA LOS DATOS CORRESPONDIENTES AL NUMERO DE CUENTA, TIPO DE CUENTA Y ENTIDAD BANCARIA, CON LA FINALIDAD QUE EL DEPTO. CONTABLE DECAR REALICE LA RESPECTIVA TRANSFERENCIA DE PAGO.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PREMUIM BOX SPA
Razón Social PREMIUM BOX SPA
R.U.T. 76.675.808-8
Sucursal PREMUIM BOX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141726
Tomas de agua1Unidad no definidaREPARACION Y CAMBIO DE VALVULA DE MATRIZ DE AGUA, VALVULA BOLA 2", TERMINAL HE 2", CODO 1,5", COPLA DE 2" Y CAÑERIA.REPARACION Y CAMBIO DE VALVULA DE MATRIZ DE AGUA, VALVULA BOLA 2", TERMINAL HE 2", CODO 1,5", COPLA DE 2" Y CAÑERIA. $ 290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000
Total Neto $ 290.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.100
TOTAL OC $ 345.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.