Orden de Compra. Nº3453-252-SE21 "ADQUISICIÓN DE SERVICIO MANTENCION TRIMESTRAL MAQUINAS DE MUSCULACION DE LA ESFOCAR"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3453-252-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SERVICIO MANTENCION TRIMESTRAL MAQUINAS DE MUSCULACION DE LA ESFOCAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3453-15-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Formación Policial de Carabineros
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 6655
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
Comuna Ñuñoa
Impuesto 1121410,78
Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-06-2021
TítuloDescripción
FECHAS DE SERVICIOS1 SERVICIO TRIMESTRAL:
1ER SERVICIO : 4 DE JUNIO 2021
2DO SERVICIO: 4 DE SEPTIEMBRE 2021
3ER SERVICIO : 4 DE DICIEMBRE 2021
4TO SERVICIO : 4 DE MARZO 2022
DATOS DE FACTURACION

FECHA DE ENTREGA: Conforme a cláusulas de entrega de Convenio Marco

DATOS DE FACTURACIÓN Y DESPACHO PRODUCTO Y FACTURA

DATOS FACTURACIÓN:

NOMBRE: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DOCTRINA E HISTORIA DE CARABINEROS.

R.U.T.: 61.979.960-7

GIRO: DEFENSA.

DIRECCIÓN: AVDA. IRARRAZAVAL NRO. 4250, COMUNA DE ÑUÑOA.

ENTREGA FACTURA: AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA NRO. 6655, COMUNA DE CERRILLOS.

ENTREGA DE PRODUCTOS Y FACTURA:

ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS: AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA NRO. 6655, COMUNA DE CERRILLOS, BODEGA DE LA COMISION ADQUISICIONES

LUGAR DE PAGO DE FACTURA:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, DOCTRINA E HISTORIA, DIRECCIÓN AVENIDA ANTONIO VARAS N° 1842.  PROVIDENCIA, SANTIAGO, FONO: 22-9221135 – 22-9221127.

DATOS DE TRANSFERENCIA BANCARIA:

EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR EN LA RESPECTIVA FACTURA LOS DATOS CORRESPONDIENTES AL NÚMERO DE CUENTA, TIPO DE CUENTA Y ENTIDAD BANCARIA, CON LA FINALIDAD QUE LA UNIDAD CONTABLE DECAR REALICE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodrigo
Razón Social HH FITNESS LIMITADA
R.U.T. 76.936.819-1
Sucursal Rodrigo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49201611
Máquinas de ejercicios múltiples1UnidadServicio de Mantención y Reparación para las Máquinas de Ejercicios de la Sala de Musculación y del Box de Atención Kinesiológico del Centro de Salud, de la ESFOCAR, de 04 mantenciones distribuidas en forma trimestral, por un periodo de 12 (doce) meses.Mantencion trimestral 4 con visitas mensuales preventivas sin costo. valido por 90 dias $ 5.902.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.902.162 $ 5.902.162
Total Neto $ 5.902.162
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.121.411
TOTAL OC $ 7.023.573


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.