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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3453-274-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
KIT DE ALIMENTOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
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R.U.T. |
61.979.960-7 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Irarrázabal Nro. 4250,Ñuñoa |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
1084425 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Irarrázabal Nro. 4250,Ñuñoa |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-06-2025 |
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Proveedor |
CANI S.A |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS,NUTRIENTES E INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
76.086.115-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CANI S.A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101801
| Comidas preparadas para llevar | 750 | Unidad | DESAYUNO
? 1 Brownie (60 grs.).
? 1 Café (2 grs.).
? 2 Azúcar (5 grs. c/u).
ALMUERZO
? 1 Plato de Comidas (350 ó 380 grs. c/u)
? 2 Sachet de Sal (1 gr.).
? 1 Postre de fruta pouch (150 grs.).
? 1 Jugo Isotónico (50 grs.).
COLACIÓN
? 1 Maní con pasas pouch (100 grs.).
? 1 Barra Energética (60 grs.).
? 1 Té (bolsitas).
? 2 Azúcar (5 grs. c/u).
COMPLEMENTOS
? 2 Servilletas.
? 1 Toallita desinfectante
? 1 Cuchara.
1 Calentador químico
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$ 7.610,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.707.500
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$ 5.707.500
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Total Neto
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$ 5.707.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.084.425
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$ 6.791.925
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.