Orden de Compra. Nº3453-32-SE22 "ADQUISICIÓN DE MOCHILAS DE HIDRATACIÓN Y BOLSAS DE REPUESTOS PARA MOCHILA DE HIDRATACIÓN PARA LOS CARABINEROS ALUMNOS DE LA ESFOCAR"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3453-32-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-01-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MOCHILAS DE HIDRATACIÓN Y BOLSAS DE REPUESTOS PARA MOCHILA DE HIDRATACIÓN PARA LOS CARABINEROS ALUMNOS DE LA ESFOCAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3453-73-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Formación Policial de Carabineros
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 6655
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado RUBRO 4 del sistema SUBVENCION ALUMNOS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
Comuna Ñuñoa
Impuesto 886920
Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DATOS DE FACTURACIÓN

FECHA DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES.

DATOS DE FACTURACIÓN Y DESPACHO PRODUCTO Y FACTURA

DATOS FACTURACIÓN:

NOMBRE: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DOCTRINA E HISTORIA DE CARABINEROS.

R.U.T.: 61.979.960-7

GIRO: DEFENSA.

DIRECCIÓN: AVDA. IRARRAZAVAL NRO. 4250, COMUNA DE ÑUÑOA.

ENTREGA FACTURA: AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA NRO. 6655, COMUNA DE CERRILLOS.

ENTREGA DE PRODUCTOS Y FACTURA:

ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS: AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA NRO. 6655, COMUNA DE CERRILLOS, BODEGA DE LA COMISION ADQUISICIONES

LUGAR DE PAGO DE FACTURA:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, DOCTRINA E HISTORIA, DIRECCIÓN AVENIDA ANTONIO VARAS N° 1842.  PROVIDENCIA, SANTIAGO, FONO: 22-9221135 – 22-9221127.

DATOS DE TRANSFERENCIA BANCARIA:

EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR EN LA RESPECTIVA FACTURA LOS DATOS CORRESPONDIENTES AL NÚMERO DE CUENTA, TIPO DE CUENTA Y ENTIDAD BANCARIA, CON LA FINALIDAD QUE LA UNIDAD CONTABLE DECAR REALICE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tactical Solution SpA
Razón Social TACTICAL SOLUTION SPA
R.U.T. 77.245.345-0
Sucursal Tactical Solution SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111509
Bolsas para agua60UnidadMOCHILAS DE HIDRATACIÓN, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Nº 7 "EE.TT". MOCHILA DE HIDRATACIÓN COLOR VERDE, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS. $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.000 $ 588.000
24111509
Bolsas para agua600UnidadBOLSAS DE AGUA PARA REPUESTO DE MOCHILAS DE HIDRATACIÓN, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Nº 7 "EE.TT". BOLSAS DE AGUA PARA REPUESTO DE MOCHILAS DE HIDRATACIÓN, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Nº 7 "EE.TT". $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.080.000 $ 4.080.000
Total Neto $ 4.668.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 886.920
TOTAL OC $ 5.554.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.