Orden de Compra. Nº3453-359-SE22 "ADQUISICION DE COSCACHOS PARA LOS CARABINEROS ALUMNOS DEL GRUPO TEMUCO"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3453-359-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE COSCACHOS PARA LOS CARABINEROS ALUMNOS DEL GRUPO TEMUCO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3453-11-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Formación Policial de Carabineros
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 6655
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado RUBRO 3 del sistema REMUNERACIÓN ALUMNO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Facturación AVDA PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 6655
Comuna Cerrillos
Impuesto 371852,04
Dirección de Envío de la Factura AVDA PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 6655
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DATOS DE FACTURACIÓN

FECHA DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES.

DATOS DE FACTURACIÓN Y DESPACHO PRODUCTO Y FACTURA

DATOS FACTURACIÓN:

CONFORME AL NUMERAL 8, DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS DE LA LICITACION 3453-11-LE22.

ENTREGA DE PRODUCTOS Y FACTURA:

CONFORME AL NUMERAL 9, DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS DE LA LICITACION 3453-11-LE22.

LUGAR DE PAGO DE FACTURA:

CONFORME AL NUMERAL 8, DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS DE LA LICITACION 3453-11-LE22.

DATOS DE TRANSFERENCIA BANCARIA:

EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR EN LA RESPECTIVA FACTURA LOS DATOS CORRESPONDIENTES AL NÚMERO DE CUENTA, TIPO DE CUENTA Y ENTIDAD BANCARIA, CON LA FINALIDAD QUE LA UNIDAD CONTABLE DECAR REALICE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONFECCIONES AHUMADA L.A.
Razón Social LUIS ALBERTO AHUMADA AHUMADA
R.U.T. 3.545.079-3
Sucursal CONFECCIONES AHUMADA L.A.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario92Unidad no definidaCONTRATO DE SUMINISTRO DE COSCACHOS, PARA LOS CARABINEROS ALUMNOS, DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS; GRUPO TEMUCO, CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO Nº 7CONTRATO DE SUMINISTRO DE COSCACHOS, PARA LOS CARABINEROS ALUMNOS, DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS; GRUPO TEMUCO, CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO Nº 7 $ 21.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.957.116 $ 1.957.116
Total Neto $ 1.957.116
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 371.852
TOTAL OC $ 2.328.968


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.