Orden de Compra. Nº
3453-360-SE11
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MATERIALES PARA LA SASTRERIA
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3453-360-SE11
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
02-09-2011
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA LA SASTRERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Formación Policial de Carabineros
Razón Social
Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T.
61.979.960-7
Dirección de Unidad de Compra
Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T.
61.979.960-7
Dirección de Facturación
Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
Comuna
Ñuñoa
Impuesto
12796,5
Dirección de Envío de la Factura
Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
08-09-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
cordoneriajeannette
Razón Social
JEANNETTE VIRGINIA DIAZ MORAGA
R.U.T.
7.685.907-8
Sucursal
cordoneriajeannette
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes
1
Unidad no definida
PIEZA DE ELASTICO Nº 3
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 756
$ 756
31181510
Juntas de silicona
3
Unidad no definida
FRASCOS DE SILICONA LIQUIDA
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.252
$ 3.252
31181510
Juntas de silicona
1
Unidad no definida
DOCENA LIQUIDA
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
11151509
Fibras de seda
5
Unidad no definida
HILOS TIAN TAM
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.620
60123901
Lentejuelas o ribetes decorativos
20
Unidad no definida
BOLSAS DE LENTEJUELAS
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
60122506
Blondas de papel
30
Unidad no definida
METROS DE BLONDA RECOGIDA
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
10161602
Poinsetias o flores de Pascua
36
Unidad no definida
RAMOS DE FLORES BESITOS
$ 142,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.112
$ 5.112
11121803
Lino
30
Unidad no definida
METROS DE BY STRECH BURDEO
$ 825,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.750
$ 24.750
44122109
Sujetadores de velcro
2
Unidad no definida
ROLLOS DE VELCRO BURDEO
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.378
$ 5.378
11121803
Lino
2
Unidad no definida
CONO DE HILOS BURDEO DE 5000 YARDAS TIAN TAM
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.848
$ 1.848
27111801
Cintas métricas
1
Unidad no definida
ROLLO DE HUINCHA PLIEGUE CONTINUO
$ 9.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.664
$ 9.664
Total Neto
$ 67.350
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.796
TOTAL OC
$ 80.146
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.