Orden de Compra. Nº3453-446-SE15 "ARTÍCULOS DEPORTIVOS RAMA VOLEIBOL ESFOCAR"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3453-446-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-07-2015
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DEPORTIVOS RAMA VOLEIBOL ESFOCAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Formación Policial de Carabineros
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
Comuna Ñuñoa
Impuesto 63862,99152
Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DATOS DE FACTURACION

FECHA DE ENTREGA: Conforme a cláusulas de entrega  de Convenio Marco

DATOS DE FACTURACIÓN Y DESPACHO PRODUCTO Y FACTURA

 

DATOS FACTURACIÓN:

NOMBRE: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DOCTRINA E HISTORIA DE CARABINEROS.

R.U.T.: 61.979.960-7

GIRO: DEFENSA.

DIRECCIÓN: AVDA. IRARRAZAVAL NRO. 4250, COMUNA DE ÑUÑOA.

ENTREGA FACTURA: AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA NRO. 6655, COMUNA DE CERRILLOS.

ENTREGA DE PRODUCTOS Y FACTURA:

ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS: AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA NRO. 6655, COMUNA DE CERRILLOS, BODEGA DE ADQUISICIONES

LUGAR DE PAGO DE FACTURA:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, DOCTRINA E HISTORIA,  DIRECCIÓN  AVENIDA  ANTONIO  VARAS  N° 1842.    PROVIDENCIA,            SANTIAGO,          FONO: 22-9221135 – 22-9221127.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Articulos Deportivos Scratch ltda
Razón Social ARTICULOS DEPORTIVOS SCRATCH LIMITADA
R.U.T. 78.893.760-1
Sucursal Articulos Deportivos Scratch ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102301
Camisetas12Unidad no definidaDOCE CONJUNTOS DE VOLEIBOL HOMBRE MITREDOCE CONJUNTOS DE VOLEIBOL HOMBRE MITRE $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.332 $ 160.336
53102301
Camisetas12Unidad no definidaDOCE CONJUNTOS DE VOLEIBOL DAMA MITREDOCE CONJUNTOS DE VOLEIBOL DAMA MITRE $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.332 $ 160.336
60101401
Insignias24Unidad no definidaVEINTICUATRO INSIGNIAS AL CORAZONVEINTICUATRO INSIGNIAS AL CORAZON $ 644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.456 $ 15.449
Total Neto $ 336.121
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.863
TOTAL OC $ 399.984


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.