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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3453-451-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-07-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSTALACIÓN GOMAS PARABALASA DESDE 3453-44-L114 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3453-44-L114 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
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R.U.T. |
61.979.960-7 |
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Dirección de Facturación |
AVDA PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 6655 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
242263,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 6655 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferri S.A.I.C. |
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Razón Social |
FERRI S A I C
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R.U.T. |
96.871.720-0 |
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Sucursal |
Ferri S.A.I.C. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122101
| Gomas elásticas | 1 | Unidad | ADQUISICIÓN DE GOMAS PARABALAS PARA EL POLÍGONO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS. | 8 unidades de Cortina de Goma 2800 x 1000 mm - Tipo Correa Banda Transportadora Áridos - espesor 17,5 mm con 3 telas sintéticas de refuerzo.
1 unidad de Cortina de Goma 7150 x 1000 mm - Tipo Correa Banda Transportadora Áridos - espesor 17,5 mm con 3 te |
$ 1.275.070,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.275.070
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$ 1.275.070
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Total Neto
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$ 1.275.070
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 242.263
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$ 1.517.333
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.