Orden de Compra. Nº3453-596-SE18 "SABLES CABEZA DE CÓNDOR PARA LA ESFOCAR"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3453-596-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-06-2018
Nombre de la Orden de Compra SABLES CABEZA DE CÓNDOR PARA LA ESFOCAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Formación Policial de Carabineros
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
Comuna Ñuñoa
Impuesto 75031
Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DATOS DE FACTURACION

 FECHA DE ENTREGA: Conforme a cláusulas de entrega  de Convenio Marco

DATOS DE FACTURACIÓN Y DESPACHO PRODUCTO Y FACTURA

 

DATOS FACTURACIÓN:

NOMBRE: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DOCTRINA E HISTORIA DE CARABINEROS.

R.U.T.: 61.979.960-7

GIRO: DEFENSA.

DIRECCIÓN: AVDA. IRARRAZAVAL NRO. 4250, COMUNA DE ÑUÑOA.

ENTREGA FACTURA: AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA NRO. 6655, COMUNA DE CERRILLOS.

ENTREGA DE PRODUCTOS Y FACTURA:

ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS: AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA NRO. 6655, COMUNA DE CERRILLOS, BODEGA DE ADQUISICIONES

LUGAR DE PAGO DE FACTURA:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, DOCTRINA E HISTORIA,  DIRECCIÓN  AVENIDA  ANTONIO  VARAS  N° 1842.    PROVIDENCIA, SANTIAGO,     FONO: 22-9221135 – 22-9221127.

DATOS DE TRANFERENCIA BANCARIA:

EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR EN LA RESPECTIVA FACTURA LOS DATOS CORRESPONDIENTES AL NÚMERO DE CUENTA, TIPO DE CUENTA Y ENTIDAD BANCARIA, CON LA FINALIDAD QUE LA UNIDAD CONTABLE DECAR REALICE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOS CERCOS LTDA
Razón Social INVERSIONES LOS CERCOS LTDA
R.U.T. 76.586.880-7
Sucursal LOS CERCOS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46101801
Fundas o cartucheras para armas2Unidad no definidaDOS SABLES CABEZA DE CÓNDOR PARA ESCOLTAS ABANDERADOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS.DOS SABLES CABEZA DE CÓNDOR PARA ESCOLTAS ABANDERADOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS. $ 197.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.900 $ 394.900
Total Neto $ 394.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.031
TOTAL OC $ 469.931


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.