Orden de Compra. Nº3453-665-CM23 "ADQUISICIÓN DE JUGOS Y MINERALES PARA LA COMISION RANCHO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3453-665-CM23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE JUGOS Y MINERALES PARA LA COMISION RANCHO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Formación Policial de Carabineros
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 6655
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CUENTA NRO. 9 CANTINA del sistema CUENTA NRO. 9 CANTIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Facturación AVDA PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 6655
Comuna Cerrillos
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVDA PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 6655
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLO FRESCO SA
Razón Social SOLO FRESCO SA
R.U.T. 76.102.347-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOLO FRESCO SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LR17
AGUA MINERAL SIN GAS VITAL BOTELLA 600 CC UNIDAD RM1000 (1446807) AGUA MINERAL SIN GAS VITAL BOTELLA 600 CC UNIDAD RM(1446807) AGUA MINERAL SIN GAS VITAL BOTELLA 600 CC UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Cerrillos; AV. PEDRO AGUIRRE CERDA NRO. 6655 $ 389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.000 $ 389.000
0
2239-7-LR17
AGUA MINERAL CON GAS VITAL BOTELLA 600 CC UNIDAD RM1000 (1446762) AGUA MINERAL CON GAS VITAL BOTELLA 600 CC UNIDAD RM(1446762) AGUA MINERAL CON GAS VITAL BOTELLA 600 CC UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Cerrillos; AV. PEDRO AGUIRRE CERDA NRO. 6655 $ 382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 382.000 $ 382.000
0
2239-7-LR17
JUGO LIQUIDO COLUN NECTAR NARANJA CAJA 200 CC UNIDAD RM400 (1455252) JUGO LIQUIDO COLUN NECTAR NARANJA CAJA 200 CC UNIDAD RM(1455252) JUGO LIQUIDO COLUN NECTAR NARANJA CAJA 200 CC UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Cerrillos; AV. PEDRO AGUIRRE CERDA NRO. 6655 $ 221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.400 $ 88.400
0
2239-7-LR17
JUGO LIQUIDO COLUN NECTAR DAMASCO CAJA 200 CC UNIDAD RM400 (1455162) JUGO LIQUIDO COLUN NECTAR DAMASCO CAJA 200 CC UNIDAD RM(1455162) JUGO LIQUIDO COLUN NECTAR DAMASCO CAJA 200 CC UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Cerrillos; AV. PEDRO AGUIRRE CERDA NRO. 6655 $ 221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.400 $ 88.400
Total Neto $ 947.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 947.800

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.