|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3453-73-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
04-02-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Arriendo de vajilla |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
|
Proveniente de Licitación
|
3453-11085-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Carabineros de Chile - Escuela de Formación
|
|
R.U.T. |
75.971.930-1 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 6655 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
53029 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 6655 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
arrentaloza |
|
Razón Social |
SERGIO RICARDO AGUAYO ZAPATA
|
|
R.U.T. |
9.060.985-8 |
|
Sucursal |
arrentaloza |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
48101901
| Vajillas de servicio | 1 | Unidad | | Arriendo de vajilla conforme a anexo adjunto. |
$ 279.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 279.100
|
$ 279.100
|
|
|
Total Neto
|
$ 279.100
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 53.029
|
|
$ 332.129
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.