Orden de Compra. Nº3453-90-SE14 "MANTENCION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO ESFOCAR"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3453-90-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-02-2014
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO ESFOCAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Formación Policial de Carabineros
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Facturación AVDA PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 6655
Comuna Ñuñoa
Impuesto 55100
Dirección de Envío de la Factura AVDA PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 6655
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-03-2014
TítuloDescripción
DATOS DE FACTURACION Y DE TRABAJOS DE MANTENCION

DATOS DE FACTURACION

DIRECCION DE EDUCACION, DOCTRINA E HISTORIA DE CARABINEROS

DIRECCION: IRARRAZAVAL N° 4250 ÑUÑOA

RUT: 61.979.960-7

 

                                           DATOS DE TRABAJOS

ESCUELA DE FORMACION DE CARABINEROS

DIRECCION: PEDRO AGUIRRE CERDA N° 6655 CERRILLOS

COMISION: ADQUISICIONES

FONO: 29221383

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aerotermic Ltda
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL AEROTERMIC LIMITADA
R.U.T. 76.561.710-3
Sucursal Aerotermic Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació1Unidad no definidaSEGUN COTIZACION S/N DE FECHA 20.02.2014 DE LA EMPRESA MULTISISTEMAS. SEGUN COTIZACION S/N DE FECHA 20.02.2014 DE LA EMPRESA MULTISISTEMAS. $ 290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000
Total Neto $ 290.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.100
TOTAL OC $ 345.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.