Orden de Compra. Nº3453-947-CM22 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REPARACIÓN PARA EL ESTADIO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3453-947-CM22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REPARACIÓN PARA EL ESTADIO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Formación Policial de Carabineros
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 6655
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado RUBRO 3, MANTENCION Y REPARACION. del sistema SUBVENCIÓN ALUMNOS..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Facturación AVDA PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 6655
Comuna Cerrillos
Impuesto 102065,53
Dirección de Envío de la Factura AVDA PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 6655
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78
R.U.T. 76.950.108-8
Sucursal COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-2-LR18
RIPIO - GRAVILLA 34 M317 (1635178) RIPIO - GRAVILLA 34 M3(1635178) RIPIO - GRAVILLA 34 M3 ; Región Metropolitana de Santiago; Cerrillos; AVDA PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 6655 $ 18.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.519 $ 309.519
0
2239-2-LR18
CEMENTO BIO BIO ALTA RESISTENCIA SACO 25 KG UNIDAD32 (1634718) CEMENTO BIO BIO ALTA RESISTENCIA SACO 25 KG UNIDAD(1634718) CEMENTO BIO BIO ALTA RESISTENCIA SACO 25 KG UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Cerrillos; AVDA PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 6655 $ 4.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.424 $ 139.424
0
2239-2-LR18
CARRETILLA OKB LIVIANA 48 L UNIDAD2 (1634556) CARRETILLA OKB LIVIANA 48 L UNIDAD(1634556) CARRETILLA OKB LIVIANA 48 L UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Cerrillos; AVDA PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 6655 $ 32.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.648 $ 65.648
0
2239-2-LR18
LLANA QEP DENTADA METALICA 11,5X28 CM UNIDAD7 (1586277) LLANA QEP DENTADA METALICA 11,5X28 CM UNIDAD(1586277) LLANA QEP DENTADA METALICA 11,5X28 CM UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Cerrillos; AVDA PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 6655 $ 3.228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.596 $ 22.596
Total Neto $ 537.187
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.066
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 639.253


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.