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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3454-12170-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-10-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FAROLITOS FRUTA SEMANA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3454-80-LP07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
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R.U.T. |
61.101.045-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Libertador Bernardo O'Higgin |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
17780,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Libertador Bernardo O'Higgin |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
isidora |
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Razón Social |
MARIA PILAR BONILLA SMITMANS
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R.U.T. |
8.290.622-3 |
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Sucursal |
isidora |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Huevos frescos | 130 | Unidad | HUEVOS | HUEVOS |
$ 60,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.800
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$ 7.800
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| Fruta fresca | 52 | kilogramo | MANZANA FUJI | MANZANA FUJI |
$ 700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.400
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$ 36.400
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| Fruta fresca | 36 | kilogramo | NARANJA DE MESA | NARANJA MESA |
$ 390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.040
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$ 14.040
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| Fruta fresca | 31 | kilogramo | PERA | PERA |
$ 800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.800
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$ 24.800
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| Fruta fresca | 31 | kilogramo | PLATANO | PLATANO |
$ 340,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.540
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$ 10.540
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Total Neto
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$ 93.580
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.780
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$ 111.360
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.