Orden de Compra. Nº3454-2181-SE11 "ADQUISICION DE MAT. PARA MANT. Y REP. DEP. DEL JAR"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Bienestar del Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3454-2181-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2011
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MAT. PARA MANT. Y REP. DEP. DEL JAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3355-29-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - JEFASIST
Razón Social Comando de Bienestar del Ejército
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Bienestar del Ejército
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 2 PISO
Comuna *
Impuesto 38616,33435
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 2 PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-12-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor S Nazal S.A.
Razón Social S NAZAL S.A.
R.U.T. 81.291.300-k
Sucursal S Nazal S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices4Unidad no definidaDILUYENTE DILUYENTE $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600
31211501
Pinturas al esmalte6UnidadESMALTE AL AGUA ESMALTE AL AGUA $ 16.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.600 $ 99.600
31211904
Brochas2UnidadRODILLORODILLO $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
31201602
Pastas2UnidadPASTA MURO PASTA MURO $ 11.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.600 $ 23.600
31191501
Papeles de lija20UnidadLIJA LIJA $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
31161503
Clavo-tornillo2UnidadCLAVOS CLAVOS $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadPINTURA OLEO PINTURA OLEO $ 14.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.764 $ 14.764
24121802
Latas de pintura o barniz6UnidadBARNIZ MARINO BARNIZ MARINO $ 1.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.460 $ 8.460
31211904
Brochas4UnidadBROCHA HELA BROCHA HELA $ 2.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.240 $ 11.240
31211904
Brochas6UnidadBROCHA HELA BROCHA HELA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
Total Neto $ 203.244
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.616
TOTAL OC $ 241.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.