Orden de Compra. Nº3454-686-SE10 "RES. UNIV. SUBOFLES. ABARROTES"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3454-686-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-06-2010
Nombre de la Orden de Compra RES. UNIV. SUBOFLES. ABARROTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3454-39-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - JEFASIST
Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 2 PISO
Comuna Santiago
Impuesto 24199,92
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 2 PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-06-2010
TítuloDescripción
DESPACHAR A PUENTE BUIN 9020, VILLA MILITAR CORDILLERA, LA REINADESPACHAR A PUENTE BUIN 9020, VILLA MILITAR CORDILLERA, LA REINA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor adelco santiago
Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
R.U.T. 79.595.200-4
Sucursal adelco santiago
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50121613
Mariscos estables sin refrigerar48UnidadCHORITOS 190 GRS. CRUCERO (CODIGO 100102)CHORITOS 190 GRS. CRUCERO (CODIGO 100102) $ 512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.576 $ 24.576
50171707
Vinagres12UnidadVINAGRE VINO ROSADO 500 CC.MONTANER (CODIGO 210102)VINAGRE VINO ROSADO 500 CC.MONTANER (CODIGO 210102) $ 256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.072 $ 3.072
50101636
Fruta estable sin refrigerar24UnidadCOCKTAIL FRUTA 590 GRS. POMMERENING (CODIGO 81418)COCKTAIL FRUTA 590 GRS. POMMERENING (CODIGO 81418) $ 719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.256 $ 17.256
50121538
Pescado estable sin refrigerar96UnidadATUN EN AGUA DESMENUZADO (CODIGO 101397)ATUN EN AGUA DESMENUZADO (CODIGO 101397) $ 274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.304 $ 26.304
50202304
Jugos y néctar envasados480UnidadNECTAR JUZ 200 CC. (CDIGO 263109)NECTAR JUZ 200 CC. (CDIGO 263109) $ 117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.160 $ 56.160
Total Neto $ 127.368
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.200
TOTAL OC $ 151.568


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.