Orden de Compra. Nº3455-107-AG22 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3455-107-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-08-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 1 "Buín"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.464-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida El Salto 2087
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.464-3
Dirección de Facturación Avenida El Salto 2087
Comuna Recoleta
Impuesto 63479
Dirección de Envío de la Factura Avenida El Salto 2087
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Prisma
Razón Social COMERCIAL PRISMA SPA
R.U.T. 77.558.266-9
Sucursal Comercial Prisma
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija20UnidadLIJA PARA MADERA N° 80  $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
31211904
Brochas7UnidadBROCHA 2 PULGADAS  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
31211906
Rodillos de pintar7UnidadRODILLO CHIPORRO LIZCAL  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
31211505
Pinturas aceitosas10UnidadGALONES ROJO COLONIAL  $ 12.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.000 $ 123.000
31201602
Pastas2UnidadTINETA PASTA MURO EXTERIOR  $ 21.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.400 $ 42.400
31211501
Pinturas al esmalte3UnidadTINETA ESMALTE AL AGUA BLANCO  $ 46.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.400 $ 140.400
Total Neto $ 334.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.479
TOTAL OC $ 397.579


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.112.942-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.