Orden de Compra. Nº3455-126-SE11 "Regimiento de Infantería Nº 1 Buin (Día del Reservista)"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº1 Buin
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3455-126-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-09-2011
Nombre de la Orden de Compra Regimiento de Infantería Nº 1 Buin (Día del Reservista)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº1 Buín - RINº1
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº1 Buin
R.U.T. 61.101.464-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida El Salto 2087
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº1 Buin
R.U.T. 61.101.464-3
Dirección de Facturación Avenida El Salto 2087
Comuna Recoleta
Impuesto 668648
Dirección de Envío de la Factura Avenida El Salto 2087
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-09-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MERCELOPINCHEIRA
Razón Social MARCELO ALEJANDRO PINCHEIRA NOVOA
R.U.T. 12.977.894-6
Sucursal MERCELOPINCHEIRA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3Unidad3 bolsas de azucar de KILO.3 bolsas de azucar de KILO. $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos2100UnidadEMPANADAS.EMPANADAS. $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.785.000 $ 1.785.000
50202311
Bebidas530UnidadBEBIDAS 3 LITROS.BEBIDAS 3 LITROS. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.060.000 $ 1.060.000
50202304
Jugos y néctar envasados410UnidadJUGOS DE 1 1/2 LITROS.JUGOS DE 1 1/2 LITROS. $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 533.000 $ 533.000
50202310
Agua mineral140UnidadAGUA MINERAL DE 1 1/2 LITROS.AGUA MINERAL DE 1 1/2 LITROS. $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.000 $ 119.000
50201706
Café130UnidadCAFÉ SACHET INDIVIDUAL.CAFÉ SACHET INDIVIDUAL. $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
Total Neto $ 3.519.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 668.648
TOTAL OC $ 4.187.848


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.