Orden de Compra. Nº3455-147-CM16 "ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3455-147-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-11-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 1 "Buín" - RI 1
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.464-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida El Salto 2087
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.464-3
Dirección de Facturación Avenida El Salto 2087
Comuna Recoleta
Impuesto 44483,769
Dirección de Envío de la Factura Avenida El Salto 2087
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria y Mat. "PUCOYAM"
Razón Social LIA RAQUEL GRANT CORTES
R.U.T. 8.112.942-8
Sucursal Ferreteria y Mat. "PUCOYAM"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
2239-10-LP12
Brochas8 (914281) BROCHA EXCELSIOR PROFESIONAL 3 UNIDAD 929281(914281) BROCHA EXCELSIOR PROFESIONAL 3 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.640 $ 12.640
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua1 (982543) ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA Y FACHADA BLANCO 5 GALÓN 998072(982543) ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA Y FACHADA BLANCO 5 GALÓN; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 68.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.540 $ 68.540
31211507
2239-10-LP12
Pinturas en aerosol3 (987655) SPRAY TRICOLOR SPRAY ANTICORROSIVO ROJO 485 ML . 1004334(987655) SPRAY TRICOLOR SPRAY ANTICORROSIVO ROJO 485 ML .; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.930 $ 6.930
31162003
2239-10-LP12
Clavos de acabado7 (991229) CLAVO MADERA INCHALAM CORRIENTE 2 1/2 BOLSA 2,5KGS 1008502(991229) CLAVO MADERA INCHALAM CORRIENTE 2 1/2 BOLSA 2,5KGS ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.080 $ 17.080
31211507
2239-10-LP12
Pinturas en aerosol1 (1017759) SPRAY TRICOLOR ALTA TEMPERATURA NEGRO PACK 6 UNID X 485 ML . 1035982(1017759) SPRAY TRICOLOR ALTA TEMPERATURA NEGRO PACK 6 UNID X 485 ML .; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 21.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.900 $ 21.900
11121604
2239-10-LP12
Madera de coníferas1 (1115075) MADERA SECA - PINO SECO 2X2 X 3.20 M CEPILLADO 20 UNIDADES 1135194(1115075) MADERA SECA - PINO SECO 2X2 X 3.20 M CEPILLADO 20 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
11121604
2239-10-LP12
Madera de coníferas2 (1115092) MADERA SECA - PINO SECO 1X4 X 3.2M DIMENSIONADA 20 UNIDADES 1135217(1115092) MADERA SECA - PINO SECO 1X4 X 3.2M DIMENSIONADA 20 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 36.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.400 $ 73.400
Total Neto $ 236.490
Descuento $ 2.365
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.484
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 278.609


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.