Orden de Compra. Nº
3455-164-AG25
"
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3455-164-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento de Infantería N° 1 "Buín"
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.464-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.464-3
Dirección de Facturación
Avenida El Salto 2087
Comuna
Recoleta
Impuesto
75884,29
Dirección de Envío de la Factura
Avenida El Salto 2087
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DCOMAC
Razón Social
CHICAUMA CHILE SPA
R.U.T.
77.935.401-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DCOMAC
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos
4
Unidad
LAVALOZAS 5 LITROS AROMA A LIMON QUIX
LAVALOZAS 5 LITROS AROMA A LIMON QUIX
$ 13.062,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.248
$ 52.248
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos
10
Unidad
LIMPIADOR EN CREMA 500 CC CIF
LIMPIADOR EN CREMA 500 CC CIF
$ 1.988,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.880
$ 19.880
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos
2
Lata
LATAS AROMATICAS AROMA FRUTOS ROJO SANI AIR
LATAS AROMATICAS AROMA FRUTOS ROJO SANI AIR
$ 5.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.244
$ 11.244
47121806
Escurridor de trapero
20
Unidad
TRAPERO PAÑO ALGODON PARA PISO CON OJAL
TRAPERO PAÑO ALGODON PARA PISO CON OJAL
$ 893,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.860
$ 17.860
47121806
Escurridor de trapero
1
Unidad
BARRE AGUA CON MANGO METALICO 55 CM
BARRE AGUA CON MANGO METALICO 55 CM
$ 8.698,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.698
$ 8.698
47121806
Escurridor de trapero
6
Rollo
PAÑO REUTILIZABLE TOALLIN MULTIUSO VIRUTEX PRO ROLLO 100 UNIDADES
PAÑO REUTILIZABLE TOALLIN MULTIUSO VIRUTEX PRO ROLLO 100 UNIDADES
$ 6.349,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.094
$ 38.094
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
5
Bidón
CERA ACRILICA AUTOBRILLO INCOLORA PARA PISO 5 LITROS VIRGINIA PRO
CERA ACRILICA AUTOBRILLO INCOLORA PARA PISO 5 LITROS VIRGINIA PRO
$ 22.511,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.555
$ 112.555
14111703
Toallas de papel
20
Unidad
TOALLITAS DESINFECTANTES 15 UN SIMILAR A CLOROX EXPERT
TOALLITAS DESINFECTANTES 15 UN SIMILAR A CLOROX EXPERT
$ 1.315,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.300
$ 26.300
24111503
Bolsas de plástico
6
Pack
BOLSAS DE BASURA JUMBO INDUSTRIAL 140X160 CC PACK 20 UNIDADES
BOLSAS DE BASURA JUMBO INDUSTRIAL 140X160 CC PACK 20 UNIDADES
$ 15.138,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.828
$ 90.828
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos
6
Unidad
ANTIGRASA SPRITE KH7 500 CC
ANTIGRASA SPRITE KH7 500 CC
$ 3.614,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.684
$ 21.684
Total Neto
$ 399.391
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 75.884
TOTAL OC
$ 475.275
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.