Orden de Compra. Nº3455-164-AG25 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3455-164-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 1 "Buín"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.464-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.464-3
Dirección de Facturación Avenida El Salto 2087
Comuna Recoleta
Impuesto 75884,29
Dirección de Envío de la Factura Avenida El Salto 2087
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DCOMAC
Razón Social CHICAUMA CHILE SPA
R.U.T. 77.935.401-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DCOMAC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos4UnidadLAVALOZAS 5 LITROS AROMA A LIMON QUIX LAVALOZAS 5 LITROS AROMA A LIMON QUIX $ 13.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.248 $ 52.248
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos10UnidadLIMPIADOR EN CREMA 500 CC CIF LIMPIADOR EN CREMA 500 CC CIF $ 1.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.880 $ 19.880
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos2LataLATAS AROMATICAS AROMA FRUTOS ROJO SANI AIR LATAS AROMATICAS AROMA FRUTOS ROJO SANI AIR $ 5.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.244 $ 11.244
47121806
Escurridor de trapero20UnidadTRAPERO PAÑO ALGODON PARA PISO CON OJAL TRAPERO PAÑO ALGODON PARA PISO CON OJAL $ 893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.860 $ 17.860
47121806
Escurridor de trapero1UnidadBARRE AGUA CON MANGO METALICO 55 CM BARRE AGUA CON MANGO METALICO 55 CM $ 8.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.698 $ 8.698
47121806
Escurridor de trapero6RolloPAÑO REUTILIZABLE TOALLIN MULTIUSO VIRUTEX PRO ROLLO 100 UNIDADESPAÑO REUTILIZABLE TOALLIN MULTIUSO VIRUTEX PRO ROLLO 100 UNIDADES $ 6.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.094 $ 38.094
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos5BidónCERA ACRILICA AUTOBRILLO INCOLORA PARA PISO 5 LITROS VIRGINIA PROCERA ACRILICA AUTOBRILLO INCOLORA PARA PISO 5 LITROS VIRGINIA PRO $ 22.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.555 $ 112.555
14111703
Toallas de papel20UnidadTOALLITAS DESINFECTANTES 15 UN SIMILAR A CLOROX EXPERTTOALLITAS DESINFECTANTES 15 UN SIMILAR A CLOROX EXPERT $ 1.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.300 $ 26.300
24111503
Bolsas de plástico6PackBOLSAS DE BASURA JUMBO INDUSTRIAL 140X160 CC PACK 20 UNIDADESBOLSAS DE BASURA JUMBO INDUSTRIAL 140X160 CC PACK 20 UNIDADES $ 15.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.828 $ 90.828
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos6UnidadANTIGRASA SPRITE KH7 500 CC ANTIGRASA SPRITE KH7 500 CC $ 3.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.684 $ 21.684
Total Neto $ 399.391
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.884
TOTAL OC $ 475.275


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.