Orden de Compra. Nº
3455-176-AG21
"
Adquisición de elementos de aseo
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3455-176-AG21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-09-2021
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de elementos de aseo
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento de Infantería N° 1 "Buín"
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.464-3
Dirección de Unidad de Compra
Avenida El Salto 2087
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.464-3
Dirección de Facturación
Avenida El Salto 2087
Comuna
Recoleta
Impuesto
99643,22
Dirección de Envío de la Factura
Avenida El Salto 2087
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
78.906.980-8
Sucursal
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131603
Esponjas
180
Unidad
ESPONJAS PRO ACANALADA
ESPONJAS PRO ACANALADA
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.600
$ 21.600
47131603
Esponjas
60
Unidad
ESPONJA FIBRA VERDE
ESPONJA FIBRA VERDE
$ 195,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.700
$ 11.700
47131502
Paños de limpieza
192
Unidad
PAÑO ESPONJA DE CELULOSA 17X20 CM
PAÑO ESPONJA DE CELULOSA 17X20 CM
$ 248,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.616
$ 47.616
47131821
Compuestos desengrasantes
24
Unidad
DESENGRASANTE COCINA CREMOSO 75O GR
DESENGRASANTE COCINA CREMOSO 75O GR
$ 964,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.136
$ 23.136
47131615
Escobillones
24
Unidad
ESCOBILLON PRO C/MANGO VERDE
ESCOBILLON PRO C/MANGO VERDE
$ 1.044,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.056
$ 25.056
47131803
Desinfectantes domésticos
27
Botella
CLORO TRADICIONAL 2 LITROS
CLORO TRADICIONAL 2 LITROS
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.350
$ 28.350
47131821
Compuestos desengrasantes
36
Unidad
DESENGRASANTE COCINA CON GATILLO AROMA NARANJA 500 CC
DESENGRASANTE COCINA CON GATILLO AROMA NARANJA 500 CC
$ 1.265,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.540
$ 45.540
47121701
Bolsas de basura
50
Rollo
BOLSAS DE BASURA PRO 100X120 CM ROLLOS DE 5 UNIDADES CADA UNO
BOLSAS DE BASURA PRO 100X120 CM ROLLOS DE 5 UNIDADES CADA UNO
$ 1.472,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.600
$ 73.600
47131810
Productos para lavar platos
50
Botella
LAVALOZAS CITRUS 5 LITROS
LAVALOZAS CITRUS 5 LITROS
$ 4.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 214.000
$ 214.000
47131801
Limpiadores de suelos
24
Botella
LIMPIADOR DE PISOS LAVANDA 900 ML
LIMPIADOR DE PISOS LAVANDA 900 ML
$ 710,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.040
$ 17.040
47131611
Palas para basura
24
Unidad
PALAS PLASTICAS PARA BASURA CON MANGO
PALAS PLASTICAS PARA BASURA CON MANGO
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
Total Neto
$ 524.438
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 99.643
TOTAL OC
$ 624.081
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.