Orden de Compra. Nº3455-176-AG21 "Adquisición de elementos de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3455-176-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-09-2021
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de elementos de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 1 "Buín"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.464-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida El Salto 2087
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.464-3
Dirección de Facturación Avenida El Salto 2087
Comuna Recoleta
Impuesto 99643,22
Dirección de Envío de la Factura Avenida El Salto 2087
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas180UnidadESPONJAS PRO ACANALADAESPONJAS PRO ACANALADA $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
47131603
Esponjas60UnidadESPONJA FIBRA VERDEESPONJA FIBRA VERDE $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
47131502
Paños de limpieza192UnidadPAÑO ESPONJA DE CELULOSA 17X20 CMPAÑO ESPONJA DE CELULOSA 17X20 CM $ 248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.616 $ 47.616
47131821
Compuestos desengrasantes24UnidadDESENGRASANTE COCINA CREMOSO 75O GRDESENGRASANTE COCINA CREMOSO 75O GR $ 964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.136 $ 23.136
47131615
Escobillones24UnidadESCOBILLON PRO C/MANGO VERDEESCOBILLON PRO C/MANGO VERDE $ 1.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.056 $ 25.056
47131803
Desinfectantes domésticos27BotellaCLORO TRADICIONAL 2 LITROSCLORO TRADICIONAL 2 LITROS $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.350 $ 28.350
47131821
Compuestos desengrasantes36UnidadDESENGRASANTE COCINA CON GATILLO AROMA NARANJA 500 CCDESENGRASANTE COCINA CON GATILLO AROMA NARANJA 500 CC $ 1.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.540 $ 45.540
47121701
Bolsas de basura50RolloBOLSAS DE BASURA PRO 100X120 CM ROLLOS DE 5 UNIDADES CADA UNOBOLSAS DE BASURA PRO 100X120 CM ROLLOS DE 5 UNIDADES CADA UNO $ 1.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.600 $ 73.600
47131810
Productos para lavar platos50BotellaLAVALOZAS CITRUS 5 LITROSLAVALOZAS CITRUS 5 LITROS $ 4.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.000 $ 214.000
47131801
Limpiadores de suelos24BotellaLIMPIADOR DE PISOS LAVANDA 900 MLLIMPIADOR DE PISOS LAVANDA 900 ML $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.040 $ 17.040
47131611
Palas para basura24UnidadPALAS PLASTICAS PARA BASURA CON MANGOPALAS PLASTICAS PARA BASURA CON MANGO $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
Total Neto $ 524.438
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.643
TOTAL OC $ 624.081


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.