Orden de Compra. Nº3455-187-CM18 "Adquisicion de alimentos y bebestibles para los reservista"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3455-187-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-08-2018
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de alimentos y bebestibles para los reservista
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 1 "Buín" - RI 1
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.464-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida El Salto 2087
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado F: 032-2018 del sistema -.-.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.464-3
Dirección de Facturación Avenida El Salto 2087
Comuna Recoleta
Impuesto 108309,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida El Salto 2087
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA ESTRELLA
Razón Social ALVARO ANDRADE E HIJO LIMITADA
R.U.T. 79.863.700-2
Sucursal LA ESTRELLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221202
2239-7-LR17
Bares de Desayuno o de Salud50 (1430862 )CEREAL EN BARRA QUAKER PIE DE LIMON CAJA 6 BARRAS UNIDAD RM 1432862(1430862) CEREAL EN BARRA QUAKER PIE DE LIMON CAJA 6 BARRAS UNIDAD RM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.050 $ 50.050
50182001
2239-7-LR17
Tartas o empanadas o pastas frescos300 (1493742 )QUEQUE NUTRABIEN BROWNIE CHOCOLATE 62 G UNIDAD RM 1495742(1493742) QUEQUE NUTRABIEN BROWNIE CHOCOLATE 62 G UNIDAD RM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.500 $ 103.500
50202310
2239-7-LR17
Agua mineral300 (1446762 )AGUA MINERAL CON GAS VITAL BOTELLA 600 CC UNIDAD RM 1448762(1446762) AGUA MINERAL CON GAS VITAL BOTELLA 600 CC UNIDAD RM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.700 $ 74.700
50202306
2239-7-LR17
Refrescos100 (1445592 )BEBIDA NORMAL SPRITE BOTELLA 250 CC UNIDAD RM 1447592(1445592) BEBIDA NORMAL SPRITE BOTELLA 250 CC UNIDAD RM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.500 $ 36.500
50202306
2239-7-LR17
Refrescos100 (1447227 )BEBIDA ZERO PAP BOTELLA 250 CC UNIDAD RM 1449227(1447227) BEBIDA ZERO PAP BOTELLA 250 CC UNIDAD RM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.300 $ 31.300
50202306
2239-7-LR17
Refrescos100 (1436322 )BEBIDA NORMAL BILZ BOTELLA 250 CC UNIDAD RM 1438322(1436322) BEBIDA NORMAL BILZ BOTELLA 250 CC UNIDAD RM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.300 $ 31.300
50192501
2239-7-LR17
Canapes o tapados300 (1562764 )SANDWICH ANDRADE FRICA JAMÓN QUESO UNIDAD RM 1564647(1562764) SANDWICH ANDRADE FRICA JAMÓN QUESO UNIDAD RM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.700 $ 242.700
Total Neto $ 570.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 108.310
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 678.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.