Orden de Compra. Nº3455-206-CM19 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3455-206-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-11-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 1 "Buín" - RI 1
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.464-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida El Salto 2087
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.464-3
Dirección de Facturación Avenida El Salto 2087
Comuna Recoleta
Impuesto 15889
Dirección de Envío de la Factura Avenida El Salto 2087
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Surti Ventas S.A.
Razón Social SURTI VENTAS S.A.
R.U.T. 76.462.500-5
Sucursal Surti Ventas S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171703
2239-4-LP14
Tintas10 (1179068 )TAMPÓN TRODAT DACTILAR NEGRO 9094 UNIDAD 1206393(1179068) TAMPÓN TRODAT DACTILAR NEGRO 9094 UNIDAD; Código: 15302; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.850 $ 18.850
55121804
2239-4-LP14
Distintivos o portadistintivos1 (1339583 )PORTA CREDENCIAL RHEIN CON MINICLIPS 30 UNIDADES CAJA 1365786(1339583) PORTA CREDENCIAL RHEIN CON MINICLIPS 30 UNIDADES CAJA; Código: 99099; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.312 $ 8.312
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores15 (1163814 )LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL AZUL BEGREEN UNIDAD 1189876(1163814) LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL AZUL BEGREEN UNIDAD; Código: 17421AZ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.325 $ 8.325
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores15 (1221371 )LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL ROJO UNIDAD 1247373(1221371) LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL ROJO UNIDAD; Código: 17421RJ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.210 $ 9.210
44102001
2239-4-LP14
Lámina para plastificar1 (1255779 )LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) IBICO OFICIO 100 UNIDADES 1281788(1255779) LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) IBICO OFICIO 100 UNIDADES; Código: 10098; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.972 $ 13.972
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos40 (1007480 )CARPETA RHEIN OFICIO VINIL FAST AZUL UNIDAD 1025480(1007480) CARPETA RHEIN OFICIO VINIL FAST AZUL UNIDAD; Código: 12261AZ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800
Total Neto $ 84.469
Descuento $ 845
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.889
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 99.513


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.