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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3455-243-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-08-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mat de Mant y Rep Secretaria Centralizada Agosto |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3455-10-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento de Infantería Nº1 Buín - RINº1 |
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Razón Social |
Regimiento De Infanteria Nº1 Buin
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R.U.T. |
61.101.464-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida El Salto 2087 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Regimiento De Infanteria Nº1 Buin
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R.U.T. |
61.101.464-3 |
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Dirección de Facturación |
Avenida El Salto 2087 |
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Comuna |
Recoleta
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Impuesto |
23863,43 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida El Salto 2087 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-08-2009 |
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Proveedor |
Ferreteria Quinta Buin |
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Razón Social |
CONCEPCION VASQUEZ Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.663.030-8 |
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Sucursal |
Ferreteria Quinta Buin |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162404
| Grapas de ferretería | 1 | Unidad no definida | Materiales para el mantenimiento y reparacion segun guias N°2896;2898;2917;2971. | Materiales para el mantenimiento y reparacion segun guias N°2896;2898;2917;2971. |
$ 125.597,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 125.597
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$ 125.597
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Total Neto
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$ 125.597
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.863
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$ 149.460
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.