Orden de Compra. Nº3455-384-SE09 "Materiales de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº1 Buin
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3455-384-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-12-2009
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº1 Buín - RINº1
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº1 Buin
R.U.T. 61.101.464-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida El Salto 2087
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº1 Buin
R.U.T. 61.101.464-3
Dirección de Facturación Avenida El Salto 2087
Comuna Recoleta
Impuesto 5476,18
Dirección de Envío de la Factura Avenida El Salto 2087
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALFAOMEGA COMPUTACION
Razón Social CARLOS NICOLAS JESUS PEREZ IBARRA COMPUTACION Y S
R.U.T. 76.040.061-0
Sucursal ALFAOMEGA COMPUTACION
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería2ResmaCajas resma tamaño OficioCajas resma tamaño Oficio $ 14.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.822 $ 28.822
Total Neto $ 28.822
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.476
TOTAL OC $ 34.298


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.