Orden de Compra. Nº
3455-39-AG21
"
Adquisición de elementos de ferretería
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3455-39-AG21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-03-2021
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de elementos de ferretería
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento de Infantería N° 1 "Buín"
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.464-3
Dirección de Unidad de Compra
Avenida El Salto 2087
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.464-3
Dirección de Facturación
Avenida El Salto 2087
Comuna
Recoleta
Impuesto
155499,8
Dirección de Envío de la Factura
Avenida El Salto 2087
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
C.F.C
Razón Social
C.F.C. ELÉCTRICIDAD Y OBRAS MENORES SPA
R.U.T.
77.135.371-1
Sucursal
C.F.C
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161502
Tornillos de anclaje
1
Unidad
PERILLAS 32 MM BLANCA.
PERILLAS 32 MM BLANCA.
$ 870,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 870
$ 870
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
2
Unidad
SILICONA ACETICA BLANCA C/FUNGUICIDA
SILICONA ACETICA BLANCA C/FUNGUICIDA
$ 1.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.680
$ 3.680
31211501
Pinturas al esmalte
1
Galón
BARNIZ CAOBA ANTIHONGOS.
BARNIZ CAOBA ANTIHONGOS.
$ 14.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.480
$ 14.480
40141703
Boquillas de ducha
4
Unidad no definida
GRIFO PARA DUCHA ACERO CROMADO C/TELEFONO.
GRIFO PARA DUCHA ACERO CROMADO C/TELEFONO.
$ 49.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 199.560
$ 199.560
31211504
Pinturas de cobertura
1
Galón
PASTA MURO EXTERIOR.
PASTA MURO EXTERIOR.
$ 7.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.280
$ 7.280
31191501
Papeles de lija
30
Unidad
LIJA MADERA GRANO Nº100
LIJA MADERA GRANO Nº100
$ 135,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.050
$ 4.050
48101714
Dispensadores de agua caliente o termos
1
Unidad
TERMO ELECTRICO 150 LTS.
TERMO ELECTRICO 150 LTS.
$ 289.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 289.800
$ 289.800
31211501
Pinturas al esmalte
1
Tineta
ESMALTE AL AGUA BLANCO.
ESMALTE AL AGUA BLANCO.
$ 47.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.490
$ 47.490
31211904
Brochas
2
Unidad
RODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CM.
RODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CM.
$ 4.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.360
$ 9.360
31211904
Brochas
2
Unidad no definida
BROCHA 2".
BROCHA 2".
$ 810,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.620
$ 1.620
31211501
Pinturas al esmalte
4
Unidad no definida
SPRAY BLANCO BRILLANTE.
SPRAY BLANCO BRILLANTE.
$ 2.330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.320
$ 9.320
30181511
Inodoros
2
Unidad
LLAVE ANGULAR CON FLEXIBLE 35 CM
LLAVE ANGULAR CON FLEXIBLE 35 CM
$ 3.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.360
$ 6.360
30181504
Lavamanos
4
Unidad no definida
LAVAMANOS
LAVAMANOS
$ 13.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.960
$ 55.960
40141634
Válvulas de retención a bisagra
16
Unidad no definida
BISAGRA RETEN RECTA 26 MM.
BISAGRA RETEN RECTA 26 MM.
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.240
$ 6.240
30181511
Inodoros
2
Unidad no definida
SELLO ANTI FUGA WC
SELLO ANTI FUGA WC
$ 1.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.370
$ 2.370
30181511
Inodoros
2
Unidad
SANITARIO WC A PISO COMPLETO.
SANITARIO WC A PISO COMPLETO.
$ 79.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 159.980
$ 159.980
Total Neto
$ 818.420
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 155.500
TOTAL OC
$ 973.920
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.