Orden de Compra. Nº
3455-62-AG26
"
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL BTN DE ESTA UR.
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3455-62-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL BTN DE ESTA UR.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento de Infantería N° 1 "Buín"
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.464-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.464-3
Dirección de Facturación
av el salto 2087
Comuna
Recoleta
Impuesto
205040,97
Dirección de Envío de la Factura
av el salto 2087
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Delta Generacion Spa
Razón Social
DELTA GENERACION SPA
R.U.T.
76.539.061-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131602
Paños de limpieza absorbente
32
Unidad
PAÑO MICROFIBRA 40X40 CM COLOR CELESTE
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
12141901
Cloro Cl
41
Unidad
CLORO GEL 5LTS
$ 2.026,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.066
$ 83.066
53131608
Jabones
11
Unidad
JABON GLICERINA 5LTS
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.350
$ 20.350
47121605
Limpiadores de suelo
21
Unidad
LIMPIA PISOS 5 LTS AROMA LAVANDA
$ 1.026,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.546
$ 21.546
47131615
Escobillones
83
Unidad
ESCOBILLON
$ 820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.060
$ 68.060
47131618
Mopas húmedas
702
Unidad
TRAPERTO ALGODON CON OJAL 50X70 COLOR BLANCO
$ 443,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 310.986
$ 310.986
47131603
Esponjas
2620
Unidad
ESPONJA ACANALADA AMARILLAR PARA LAVAR LOSA
$ 115,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 301.300
$ 301.300
47131805
Limpiadores de uso general
4
Unidad
LUSTRAMUEBLE 250 CC AROMA LAVANDA
$ 584,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.336
$ 2.336
47131602
Paños de limpieza absorbente
15
Unidad
PAÑO ESPONJA ABSORBENTE 6 UNIDADES
$ 1.230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.450
$ 18.450
47131829
Productos de limpieza del baño
48
Unidad
LIMPIADOR EN CREMA SIMILAR A CIF 750G
$ 1.060,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.880
$ 50.880
47131810
Productos para lavar platos
52
Unidad
LAVALOZA CONCENTRADO 5 LTS
LAVALOZA CONCENTRADO 5 LTS
$ 1.747,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.844
$ 90.844
47131810
Productos para lavar platos
17
Unidad
DESENGRASANTE 5 LTS
DESENGRASANTE 5 LTS
$ 2.205,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.485
$ 37.485
53131635
Hisopo
89
Unidad
HISOPO WC CON BASE BLANCO
HISOPO WC CON BASE BLANCO
$ 740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.860
$ 65.860
Total Neto
$ 1.079.163
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 205.041
TOTAL OC
$ 1.284.204
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.