Orden de Compra. Nº3455-65-SE07 "Insumos computacionales"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº1 Buin
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3455-65-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-05-2007
Nombre de la Orden de Compra Insumos computacionales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Pago de insumos computacionales según contrato de suministros.
Proveniente de Licitación 3455-6-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº1 Buín - RINº1
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº1 Buin
R.U.T. 61.101.464-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida El Salto 2087
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº1 Buin
R.U.T. 61.101.464-3
Dirección de Facturación Avenida El Salto 2087
Comuna -1
Impuesto 34960
Dirección de Envío de la Factura Avenida El Salto 2087
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Print Laser Ltda.
R.U.T. 77.059.580-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartridge y Toner ; HP ; Epson .1UnidadCartridge y Toner ; HP ; Epson .Insumos computacionales conforme a guía de despacho Nº 002602, según Contrato de Suministros $ 184.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.000 $ 184.000
Total Neto $ 184.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.960
TOTAL OC $ 218.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.