Orden de Compra. Nº
3455-77-AG26
"
Adquisición Elementos de Oficina para el CECOMBI Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3455-91-COT26
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3455-77-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición Elementos de Oficina para el CECOMBI Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3455-91-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento de Infantería N° 1 "Buín"
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.464-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.464-3
Dirección de Facturación
Avenida El Salto 2087
Comuna
Recoleta
Impuesto
69213,58
Dirección de Envío de la Factura
Avenida El Salto 2087
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
E-Provee
Razón Social
E-PROVEE SPA
R.U.T.
77.042.972-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
E-Provee
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23121606
Máquinas plegadoras o recanilladoras
1
Unidad
anilladora encuadernadora y perforadora espiral 350 hojas
$ 73.720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.720
$ 73.720
11101501
Mica
4
Unidad
mica trasnparente tapa anillado a4 100 micron/5060
$ 7.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.800
$ 28.800
82121902
Encuadernación espiral
2
Unidad
pack de 200 espirales plásticos redondo para anillar
$ 23.376,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.752
$ 46.752
45101706
Perforadoras impresoras
1
Unidad
perforadora industrial 60-80 hojas papel pesada 02 orificios
$ 11.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.500
$ 11.500
44121615
Corcheteras
1
Unidad
corchetera industrial isofit CI 2000 METALICA NEGRO 210 HOJAS 100 GR
$ 28.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.560
$ 28.560
14111509
Artículos de papelería
3
Unidad
FECHERO FECHADOR MANUAL DD/MM/AA COLOR AZUL
FECHERO FECHADOR MANUAL DD/MM/AA COLOR AZUL
$ 16.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.600
$ 48.600
14111509
Artículos de papelería
3
Unidad
FECHERO FECHADOR MANUAL DD/MM/AA COLOR ROJO
FECHERO FECHADOR MANUAL DD/MM/AA COLOR ROJO
$ 16.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.600
$ 48.600
60101312
Cajas de adhesivos
2
Pack
PACK DE 25 FORROS AUTOADHESIVOS COLOR ROJO
PACK DE 25 FORROS AUTOADHESIVOS COLOR ROJO
$ 7.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.300
$ 15.300
60101312
Cajas de adhesivos
2
Pack
PACK DE 25 FORROS AUTOADHESIVOS COLOR NEGRO
PACK DE 25 FORROS AUTOADHESIVOS COLOR NEGRO
$ 31.225,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.450
$ 62.450
Total Neto
$ 364.282
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 69.214
TOTAL OC
$ 433.496
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.