Orden de Compra. Nº3455-97-SE08 "Compra de Materiales"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº1 Buin
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3455-97-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2008
Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Item 22.04.012
Proveniente de Licitación 3455-10-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº1 Buín - RINº1
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº1 Buin
R.U.T. 61.101.464-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida El Salto 2087
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº1 Buin
R.U.T. 61.101.464-3
Dirección de Facturación Avenida El Salto 2087
Comuna -1
Impuesto 9340,336122
Dirección de Envío de la Factura Avenida El Salto 2087
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES EL PINTOR LIMITADA
R.U.T. 76.012.817-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162311
Accesorios de pared1UnidadAccesorios de paredplancha negra 3mt. x 1mt. 3mm. $ 49.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.160 $ 49.160
Total Neto $ 49.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.340
TOTAL OC $ 58.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.