Orden de Compra. Nº3456-11159-SE08 "COMPRA DE INSUMOS DENTALES"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General Ii Division De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3456-11159-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-07-2008
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DENTALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3456-17-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General II División de Ejército - CGIIDE
Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito
R.U.T. 61.935.300-5
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército Libertador 850
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito
R.U.T. 61.935.300-5
Dirección de Facturación Padre Hurtado 19013
Comuna Santiago
Impuesto 45600
Dirección de Envío de la Factura Padre Hurtado 19013
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pharmabril
Razón Social A BRIL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 86.821.000-1
Sucursal Pharmabril
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
TARROS DE 50 TUBOS LIDOCAINA AL 2%, VENCIMIENTO TRES AÑOS60TarroLidocaína  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
Total Neto $ 240.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.600
TOTAL OC $ 285.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.