Orden de Compra. Nº3456-174-AG20 "Regalos SLC II DIVMOT"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3456-174-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Regalos SLC II DIVMOT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General II División Motorizada - CGII D M
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.935.300-5
Dirección de Unidad de Compra Padre Hurtado 19013
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401008 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.935.300-5
Dirección de Facturación Padre Hurtado 19013
Comuna San Bernardo
Impuesto 67676,1
Dirección de Envío de la Factura Padre Hurtado 19013
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CTM GROUP
Razón Social CTM GROUP SPA
R.U.T. 76.409.739-4
Sucursal CTM GROUP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102902
Prendas de deporte y buzos de hombre31UnidadSet Deportivo OutdoorSet Deportivo Outdoor $ 11.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.190 $ 356.190
Total Neto $ 356.190
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.676
TOTAL OC $ 423.866


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.