Orden de Compra. Nº3456-388-SE09 "GASTOS DE REPRESENTACION "
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General Ii Division De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3456-388-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-07-2009
Nombre de la Orden de Compra GASTOS DE REPRESENTACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General II División de Ejército - CGIIDE
Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito
R.U.T. 61.935.300-5
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército Libertador 850
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito
R.U.T. 61.935.300-5
Dirección de Facturación Avenida Ejército Libertador 850
Comuna *
Impuesto 5700
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército Libertador 850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NESTOR ULISES RAUL ELGUETA MESIAS
Razón Social NESTOR ULISES RAUL ELGUETA MESIAS
R.U.T. 7.546.051-1
Sucursal NESTOR ULISES RAUL ELGUETA MESIAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50121612
Mariscos congelados2,5kilogramoCAMARONES ECUATORIANOS CAMARONES ECUATORIANOS $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 30.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.700
TOTAL OC $ 35.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.