Orden de Compra. Nº3456-489-SE09 "SUMINISTRO DE RANCHO CENTRALIZADO "
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General Ii Division De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3456-489-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-09-2009
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE RANCHO CENTRALIZADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3456-11022-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General II División de Ejército - CGIIDE
Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito
R.U.T. 61.935.300-5
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército Libertador 850
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito
R.U.T. 61.935.300-5
Dirección de Facturación Avenida Ejército Libertador 850
Comuna Santiago
Impuesto 25165,6995
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército Libertador 850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Castro
Razón Social COMERCIAL CASTRO S.A.
R.U.T. 77.038.620-9
Sucursal Comercial Castro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201709
Café instantáneo10UnidadNESCAFE 170GRNESCAFE 170GR $ 2.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.360 $ 24.361
50201709
Café instantáneo1UnidadNESCAFE STICK DPNESCAFE STICK DP $ 4.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.368
50192902
Pasta o tallarines naturales estables sin refriger30UnidadFIDESO LUCHETTI FIDESO LUCHETTI $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.110 $ 13.109
14111705
Servilletas de papel50UnidadSERVILLETAS NOVA COCKTAILSERVILLETAS NOVA COCKTAIL $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.350 $ 11.345
50101545
Verduras deshidratadas3UnidadPURE MAGGI PURE MAGGI $ 2.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.268 $ 8.269
50171551
Sal de cocina o de mesa10UnidadSAL LOBOS *12SAL LOBOS *12 $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180 $ 2.185
12131706
Cerillas5UnidadFOSFOROS COPIHUEFOSFOROS COPIHUE $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.479
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles1UnidadACEITE PROTAL 5LTACEITE PROTAL 5LT $ 4.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.411 $ 4.411
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles12UnidadACEITE MIRAFLORES ACEITE MIRAFLORES $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.024 $ 15.025
50171832
Aliño de ensaladas12UnidadJUGO LIMON TRAVERSO 1/2JUGO LIMON TRAVERSO 1/2 $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.348 $ 6.353
50131609
Mayonesa5UnidadMAYONESA MAYONESA $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.252
50201713
Bolsitas de te20UnidadTE CLUB AZUL 20TE CLUB AZUL 20 $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.240 $ 8.235
50201713
Bolsitas de te2UnidadTE LIPTON 100UTE LIPTON 100U $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.866 $ 3.866
50221101
Granos de Cereales20kilogramoARROZ TUCAPEL SELECCION ARROZ TUCAPEL SELECCION $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.280 $ 13.277
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar20kilogramoAZUCAR IANSAAZUCAR IANSA $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.920 $ 9.916
Total Neto $ 132.451
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.166
TOTAL OC $ 157.617


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.