Orden de Compra. Nº3456-772-SE11 "NEUMATICO DE CAMIONETA"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General Ii Division De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3456-772-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-11-2011
Nombre de la Orden de Compra NEUMATICO DE CAMIONETA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General II División de Ejército - CGIIDE
Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito
R.U.T. 61.935.300-5
Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito
R.U.T. 61.935.300-5
Dirección de Facturación Padre Hurtado 19013
Comuna *
Impuesto 6067,2263
Dirección de Envío de la Factura Padre Hurtado 19013
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Leyzaguirrez
Razón Social LUIS ALBERTO EYZAGUIRRE ZAMORA
R.U.T. 4.708.511-k
Sucursal Leyzaguirrez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1UnidadCAMBIO DE NEUMATICOS CON ALINEACION Y BALANCEOCAMBIO DE NEUMATICOS CON ALINEACION Y BALANCEO $ 31.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.933 $ 31.933
Total Neto $ 31.933
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.067
TOTAL OC $ 38.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.