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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3457-116-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-03-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de 5 Rollos de Pelicula láser HRR para filamadora Screem de 50,8x61 metros,para Sección Preprensa, Solicitud de Stock Bodega Guia Nº 018.- Consumo Salida de Película O/T Varias. DESDE 3457-21-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3457-21-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CARABINEROS DE CHILE DIRECCION DE BIENESTAR DEPARTAMENTO IMPRENTA
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R.U.T. |
60.505.722-5 |
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Dirección de Facturación |
Maule Nº 40 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
115938,95 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Maule Nº 40 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-03-2009 |
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Proveedor |
GMS PRODUCTOS GRAFICOS LTDA. |
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Razón Social |
GMS PRODUCTOS GRAFICOS LIMITADA
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R.U.T. |
77.305.910-1 |
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Sucursal |
GMS PRODUCTOS GRAFICOS LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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45101603
| Consumibles para impresión offset | 5 | Rollo | Adquisición de 05 Rollos de Pelicula láser HRR para filamadora Screem de 50,8x61 metros,para Sección Preprensa, Solicitud de Stock Bodega Guia Nº 018.- | |
$ 122.041,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 610.205
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$ 610.205
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Total Neto
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$ 610.205
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 115.939
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$ 726.144
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.